您好,这个按时间做,是做到10月的

老师,9月份10号收到一批原材料价税合计11300用银行支付,发票没有收到。 9月28号收到发票不含税价格10000,税额是1300。 这两笔分录怎么做账。
老师,现在需要报7-9月份所得税,那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税,做这样一笔分录呢,借所得税费用,贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税,贷银行存款,是这样吗,但是现在是预交,也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师,9月30那天银行流水有几笔收入,但是我们账上只做到了9月29截止的银行流水,我们是小规模纳税人,10月份季度税都申报了,9月30这几笔银行流水我能做在10月份的账上面吗?
费用报销:假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后,可以签报销单给老板了,老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧,想问下这个流程中,涉及到的分录:10月份需要做哪些分录:1、录入9月份费用发票,但是支付怎么做,支付是10月银行单才能看到阿
老师,请问一下,我们老板不是要入一个规上企业,但是要求企业必须是制造企业,但是我们公司目前都是贸易,然后统计局的人就给领导想了办法,叫了外边做做的说来给我们补一部分制造业的账在我原始的账和凭证里,等统计局检查后再把新增的账拿出来,把税务系统里的行业改为制造业,我给老板说了这样会有风险会有风险,但是明天改账的还是要过来,我想给老板发一个信息说说这个事情的具体风险,我应该怎么说呀,因为我只是口头给他说了,我怕后边有事情的话,我没有证据,
老师个税申报的工资是加上保险的数吗
可转债,债券转换为股权时,借方的应付利息——可转换债券利息的金额仅仅只是当年债券应计的利息是吗?还是理解为上一年应付未付的利息呢?
老师劳动仲裁一般是几天授理。
董孝彬老师问你个问题
海外注资增加资本,这笔资本金后续是否可用于支付货款?谢谢!
老师,咱们公司买的车辆保险费里有保险公司代交的车船税,咱们季度填报企业所得税时要填报吗?
郭老师,我们工程服务的,简易计税开发票,我收到的物流专票,工具的专票,是一般计税工程用的,但一计税工程最近还没开票,我这些专票也不能勾选认证,我做当月简易计税的账,这些进项的成本费用要怎么做,要做在简易计税那个月吗,
老师,增值税申报,普票加无票超过30万,是写在第几行?
企业清算,应付账款转让给股东偿还怎么做分录