继续放在应收账款用负数表示
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师,报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧?我现在碰到个疑问,我们入账没有区分应收账款和预收账款,科目余额表应收账款期末包含预收账款,那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧? 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗?
新建了一个金蝶账套,根据对方交接过来的5月科目余额表,应收账款为贷方余额,资产表公式为应收账款的借方余额+预收账款的借方余额,这时候资产负债表是不是就不会显示我录入的应收账款期初额?
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
4个自然人股东之间股权转让给其中2个股东,(实收资本已到位),账上有未分配利润,个税怎么交
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老师,减免所得税额本年累计金额,是啥
老师,现在个体工商户个人经营所得说税率是5%减半征收2 .5%是吧?小规模企业所得税5%可以减半征收吗?
老师,我上季度的所得税就是0申报,这个季度有数据,上季度和这季度会不会有很大变动
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您好,开了一个药房,药房是不是属于小规模纳税人,是不是季度不超30万元就免征增值税,如果其中一个月销售额18万,但是总的季度销售不超30万,这样可以免征增值税吗
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超过三十人交残保金,是指1-12月人数相加除以12的数超过三十人吗
为什么不转到预收账款呢
与原来保持一致性
其他应付款,应付账款出现借方余额需要转入其他应收款吗,还是都用负数表示,还有其他应收款出现贷方余额的需要转入其他应付款吗
期末余额为0的是不是不需要录期初数了
期末余额为0的 不需要录期初数了
好呢,其他应付,其他应收要不要转,还是用负数表示
仍然用负数表示即可
好的好的
好的,祝你工作顺利!