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请问老师退货的账务处理?怎么做?

2025-10-22 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 17:15

借:原材料/库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:18

借:银行存款 100 借:库存商品 -88.5 借: 应交税费-应交增值税-进项税额-11.5 这样做账务处理可以吗?老师,增值税还没认证抵扣呢,

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:24

可以那样做的,没问题的

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:29

那发票怎么处理?发票还没认证

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:30

对方直接做红冲处理就行了

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:30

钱呢,我已经把货款给对方了啊

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:31

直接让对方退回我公司账上吗?

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:32

叫对方打回来款冲应付账款

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:33

如果我已经勾选认证了发票,对方还可以直接红冲发票吗?老师

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:35

要你们发起红字确认,对方才能冲

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:37

为什么要冲应付账款呢?我当补采购货物时候给的是银行存款啊?

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:38

你刚才做的红冲形成预付账款,现在要收回哈

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:40

收回银就:借:银行存款 贷:预付账款 ?

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:40

收回银就:借:银行存款 贷:应付账款,不然做不平

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:42

其实红冲的时候不做账务处理也可以,等对方开负数发票给我的时候再做账务处理

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:44

可以的,自行决定就行了哈

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快账用户5839 追问 2025-10-22 17:48

如果对方先把钱退回我公司,就做:借:银行存款 贷:应付账款?待收到对方开具的负数发票,再:借:应付账款 贷:库存商品 贷:进项税额转出 对吗?老师

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齐红老师 解答 2025-10-22 17:50

可以那样做的,没问题的

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同学你好 还给人家重新发货吗
2022-12-08
你好,同学举个例子如下 销售时:借:应收账款 11,300 贷:主营业务收入 10,000 应交税费—销项税 1,300 借:主营业务成本 6,000 贷:库存商品 6,000 退货时:借:主营业务收入 10,000 应交税费—销项税 1,300 贷:应收账款 11,300 借:库存商品 6,000 贷:主营业务成本 6,000
2025-05-01
你好 都是开红字发票 退货的要冲收入和成本 报损的 做损失处理 记管理费用  折让的是冲收入不冲成本
2021-08-20
你好 正常做出入库的分录  
2021-08-17
你好!你当时销售的时候如何做的分录就做相反的分录
2021-12-20
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