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老师,养老院有一笔业务,是九月份收到了3月份的养老费用,然后看前个会计写的是借:银行存款 贷:应收账款,这应该是主营相关业务,应该之前确认收入,之后收到款项就是借:银行存款 贷:应收账款吧?这样是不是才是规范的,但是我发现他前几个月相同业务前期都没有确认收入 ,后期直接写这个分录,而且这些养老服务老人已经享受了,那是要每一笔返一下改确认收入再回来写这个分录吗?有没有别的办法不用往前返账,我怕整乱了,还要拆凭证[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑] 就今年之前没确认收入的都改一下?表是怎么改

2025-10-22 19:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 19:42

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-22 19:44

您好,不用一笔笔返账,就在今年10月份做一笔汇总调整分录就行,具体是:先算一下今年1月到9月所有已经服务但没确认收入的总金额,假设是50000元,那你就在10月份写分录,借:其他应付款—待处理调整款 50000 贷:主营业务收入 50000,这样就把之前少记的收入一次性补上了,利润表上10月的收入会增加50000元但全年总收入就对了,资产负债表会多出一个其他应付款的科目来平衡。

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快账用户5260 追问 2025-10-22 21:30

直接按这个分录写 那个资产负责表会自动平衡是吗

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齐红老师 解答 2025-10-22 21:32

 您好,是的,直接按这个分录写资产负债表会自动平衡,因为分录是借贷相等的,做分录后主营业务收入增加50000元最终会令未分配利润增加50000元,同时其他应付款也增加50000元,资产=负债%2B所有者权益这个公式两边依然相等。

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快账用户5260 追问 2025-10-22 22:12

那有的是24年的养老收入,25年交的,可以加一起吗跨年度了

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齐红老师 解答 2025-10-22 22:13

 您好,可以加一起,但分录科目不同,因为涉及跨年度(比如2024年的收入在2025年补记),你需要使用“以前年度损益调整”科目而不是“主营业务收入”,具体分录为:借:其他应付款—待处理调整款 贷:以前年度损益调整,最后别忘了将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配—未分配利润”,这样资产负债表依然会自动平衡。

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