可以使用了吗?你买来的时候,借在建工程 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 长期应付款, 借长期应付款贷银行存款。 这个进项是你收到发票的税额。在建工程是你购买这个房屋全款的不含税金额。 如果有装修的话,一块做在建工程。完工之后,借固定资产贷在建工程。 如果你收到的发票不全的情况下,这个在建工程你自己估算一个不含税的金额,最好是和他以后的发票一致起来,要不影响你的折旧。因为你转了固定资产,次月就得折旧了。现在抵扣没有时间限制,你可以让他分开给你开发票。如果你一次抵扣不了。

老师 请问下 我公司买了一栋厂房 然后还有装修成本 我想问下 1 :固定资产的入账要用哪些证明单据 ,比如购房发票; 2 装修七七八八的成本可以跟固定资产一起入账吗 ,直接在系统里面把房产金额加上装修金额一起计乳固定资产吗 3 我们是银行贷款按揭,每期老板个人打到账户上一笔钱 用来还房贷 这个怎么做账呢 这一套下来的分录是怎么样的
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
我们单位是房地产企业,之前开的是营业税的发票,然后有一个房子涉诉了,法院就把那个房子拍卖给别人了,我们现在需要给新房主重新开个不征税的增值税发票,请问这个在申报表上怎么填列反应,现在税盘上读取的收入比我账面的多了这一笔不征税收入
老师,请问我公司在19年购买开房子的发票(当年计入了固定资产进行折旧),但是现在公司领导为办理房产证让对方将19年发票冲红重新开具了一张比当年多3000元的发票,请问现在收到多3000元的这种发票盖怎么做账呢?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
我要他把680万的专票都开过来,那进项税额有几十万,是一直可以留抵扣,还是有期限?
可以抵扣,没有时间限制啊