同学,你好 那你这笔不征税收入,也要申报的

我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
房地产公司一般纳税人2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们没有买这块地,只是算后面去买,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
土地增值税的计税依据是增值额,增值额=土地转让收入-扣除项目金额,这个扣除项目金额又要分两种情况,第一种情况老师说新建房,这个新建房怎么理解?如果我是个房地产开发企业,之前有别人用这块地弄了个旅游区或者农家乐建了房,现在他把所有的房拆了,把这块地卖给我让我搞房地产开发,这算不算新建房?
我们单位的土地是租赁政府的,按年交租金这样子,然后在土地上建设了厂房和办公建筑物用于经营生产,属于制造业,没交过房产税,老板认为我没有房产证为啥要交房产税,现在是我们厂房有一部分被租出去了,对方单位要求开租赁费发票,一旦开了租赁发票,税务就应该可以稽查出来,我们需要补缴房产税,我想有啥政策文件能说服老板把这个房产税给交了
老师好:线上销售转款回公账前,账上平台都会先认证打到公账1分或几角的费用,这个记那个会计科目?
跨境应税行为免征增值税报告里,合同注明的跨境服务价款填写什么,我们没和国外回客户签合同,因为没必要提供的是线上平台服务,每次订单结束才知道最终需要付多少钱。这里的价款填写估计值吗
老师做内帐,要看税务局的开出的发票吗,跟内账里面的收入怎么对不上
在哪查公司的税管员是谁,电子税务局上能查吗
其他人不接,郭老师,去年暂估了50万,做的借主营业务成本,贷应付账款暂估,现在怎么冲减,现在有生产成本—直接人工费20要拿去冲
老师,现在有个公司面试那边说有3个一般纳税人,一个0申报的小规模账要做,还有几个个体户的,可不可以给些思路我,我还不知道怎么回复,怎么跟他聊
总包是A,我们是分包B,我们给总包垫付了燃气费3万,通过和A的往来,转给了A,然后A再付出去钱。管理费是3%。最终业主结算的时候业主给A100万,假设不考虑税金,那B和A最终结算就是100*(1-3%)-燃气费用3万-其他相关费用+燃气费用3万 ,我想问这个燃气费是后面要加回来是吧
老师开具人力资源的发票没有资质可以选择按5%差额征税吗
老师个体户现在是查账征收,个体户下面有6个员工,有必要在税务局核定工资薪金所得税嘛,
郭老师,去年暂估了50万,做的借主营业务成本,贷应付账款暂估,现在怎么冲减,现在有生产成本—直接人工费20要拿去冲