你好,到10月所属期就可以退的

老师9月份开错一张专票忘了作废了,导致10月报税时多交了一万多的税款,如果10月开具负数发票,但没有销售商品,那这一万多的税款可以抵扣下一年的销项税吗
请问一下现在小规模纳税人还区分开什么内容缴纳文化事业建设费嘛?文化事业建设费是季度开多少可以不交税,多少就要交税? 10-11月开了11万发票出去了,那么这个需要交多少文化事业建设费 按照多少税率交税吖
老师,我是是小规模广告行业,本月如果开30完普票,增值税免税,但是文化事业建设费还交吗,以前一季度有45万这个线,现在没线了,不知还交不交。
请问我单位去年12月有文化事业建设费发票可抵扣项目会计忘记抵扣。且已经交了去年4季度4千多元文化事业建设费,是否可以在今年1季度申报文化事业建设费时继续申报抵扣呢?去年的发票还是可以继续用来抵扣的吧?
如图,文化建设费以前一样什么减免政策,我查了一下是在19.7月开始可以减半征收,但申报表第16行的1073.17是什么意思?是以前多交了然后出来的留抵吗?因为下个月这个公司业务转型就没有文化建设费了,这个可以退费吗?
老师,我问下计提工资时候,包含了个人部分,费用这块,不是体现不出来都是公司的费用
老师你好,银行账户出现一个叫批量代发手续费的东西,扣了两块钱,这个怎么做账
收到个人代开的设计费发票,已在个税系统申报代扣代缴个人所得税,怎么做账
像电商公司印花税该怎么交?
报个税的时候到底报的是实际到手的工资还是 没扣个人医保社保的工资
总机构要出合并报表报企业所得税,那总分机构单独的报表要抵消什么科目呢?
老师我9月份付款的,10月份收到发票,可以做9月份费用吗?
老师好 9月份开了外地的建筑发票 我预交了税款,然后没来的及把完税证明给代理会计,代理记账会计按照没有预缴的情况给扣了税 这个怎么办老师
老师请问一下,外经证外地申报的施工工人的工资要算在已经计入成本的职工薪酬里吗?
请问工程项目的咨询等服务是否按技术合同缴纳印花税
您好,确定可以退吗?问了税务局一个人一个答案
这个很确定的,你下月不开别的篮子发票
我们会开别的蓝字的发票,会冲红9月开的10万的广告服务的发票,还是在开别的设计制作的发票,这样就是不能退了吗
你也是抵减了篮子发票的啊
没明白,像我们这种情况,比如10月冲红了10万广告服务,然后又开了10万设计制作的篮字发票,又开了10万的现代服务的篮字发票,这样的话先不用考虑增值税,之前交了10万广告服务的文化事业建设费能退不
不可以,你合计开具了10,需要缴纳得递减了上月得
广告服务的合计开的是0呀
那可以退只要广告费合计是0