您好,这种你计入固定资产,按20年来折旧就可以

老师好,我公司是建筑工程公司,现在有个厂房工程合同330万,这月票已开出去,但现在公司的材料成本票只开进来42万,劳务票开进来65万,那利润不是太高了,现在账务应该怎么处理啊?
老师您好,我2018年底有一笔应付款,对方未开发票,所以一直挂账,现在对方公司注销了,开不出来发票,这个款我公司确定不会付出去了,我应该怎么做账务处理啊?
问题:我公司出售13625.3吨水泥给永仁公司,结算金额5,600,020.00元,结算日期写2021年5月21日,2021年6月24日,我公司开出发票150万元,款已收;现在,1、我如何进行账务处理?2、怎么来确认收入?是按结算金额5,600,020.00元来确认收入,还是只按150万来确认收入?3、对于未开票部分,该怎么账务处理?对缴纳税,又有何影响?4、如果未开票部分确认收入了,那后期开票了后,账务又如何处理?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:1发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上扭亏为盈。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理,这样做对企业利润有何影响①发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
发票目前只有200万么?
固定资产金额写多少钱了?
这个发票会尽快开过来的吗,可以先暂估入账
具体分录怎么写
发票应该不会尽快过来
借:固定资产
贷:银行存款
不会尽快,还是能收到的吧
金额写200万还是3500
你暂估,按3500来暂估入固定资产
借固定资产3500 带 贷银行200 带应付账款3300 分录这样做吗?
是的,是的,就是这样做的
月折旧金额按3500计算吗
是的,是按3500来折旧的