第一个是你计提的成本费用的应付职工薪酬贷方发生额合计。 第二个是支付出去的应付职工薪酬工资借方发生额合计。 第三个是发生的减值坏账盘亏处置资产损失。选择的是其他的选择否。

老师,您好,这个表我按照什么顺序来填
老师,请问这个表该怎么填写,是按照哪个来填写呢?谢谢!
老师,请问这个第一问的贷方是什么呢?要按照账户形式填写
老师,填写工商年报的时候,从业人数是按照什么填写啊
老师,个体户申报经营所得,收入跟费用按照什么填写 ?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师你看看是这俩个是吗 是1月到9月的本来累计吗?
你好,对的是的对的是的。
老师 我们是小规模 这个不是填三季度 是需要填一年的累计数是吗?
对的是的,不光是小规模,一般纳税人,这也是年累计