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老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?

2026-01-16 00:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-16 02:02

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齐红老师 解答 2026-01-16 06:35

1. 向实际供货的供应商补开发票(付税点),交易真实、三流一致就不算虚开,合规。 2. 找无真实交易的供应商买票,就是虚开发票,违法且涉刑责。 3. 补开要留存好合同、入库/对账/资金凭证,确保证据链完整。

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快账用户3323 追问 2026-01-16 11:15

那补开不得还要资金也要打给别人吗?问题是之前已经付了,还有一个问题,就是可能他拿这个供应商没那么多货,给了税点,多开了,这是虚开发票吗?

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齐红老师 解答 2026-01-16 11:19

同学你好 这个不是虚开发票

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快账用户3323 追问 2026-01-16 11:20

他找这家拿货10万 让开50万 不是虚开吗

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齐红老师 解答 2026-01-16 11:24

你上面不是说没开折扣吗?那你开五十万这个肯定就是虚开了

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快账用户3323 追问 2026-01-16 11:41

金额多开了,但是我们确实拿这个供应商的货了

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齐红老师 解答 2026-01-16 11:41

红冲了多开的就可以

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快账用户3323 追问 2026-01-16 11:46

我的意思是问,这是不是属于虚开

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齐红老师 解答 2026-01-16 11:48

这个属于虚开发票

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2026-01-16
同学,您好: (1)我们公司收客户的税点计算方式 通常实务中的增值税税点的计算公式=缴纳的增值税/不含税收入。计算出来的金额就是您需要缴纳的税额。您可以根据您最近12个月缴纳的税款计算出来一个税负率,在税负率的基础上增加10%-30%(因为我们计算的税负率只是增值税的,不包含附加税、印花税、所得税等)。 您还可以根据供应商收您的税点加上10%-30%,收您客户的税点 (2)供应商找我们单独收税点的计算方式 这个通常取决于您的市场地位,如果您属于谈判中的强势一方,可以在合同中,规定好开具相应税率的专票,如果属于弱势一方,可以根据行业税负率判断,对方是都收您的税点是否合适
2022-10-27
你好,没问题,这个发票可以往前补五年的
2025-01-03
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-05-27
可以的,可以让个人开发票,但是这种有风险,你们付款给个人,严格来说属于虚开发票。
2023-02-23
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