这个63366.34包含在524170.94里面吗。如果不包含的话,开的是普通发票。在第三行里面去填写上这个金额,然后主表第一行就变成了524170.94+63366.34 第10行的这个删除。然后减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面,填写的金额是524170.94+63366.34)*2%

老师,我想问下小规模的企业所得税季度销售额超过了30万和没有超过30万是怎么交税的呢
老师我们小规模公司,开票很少,不超30万,但我门对公无票收入很多,季度超过30,超的还多,我就是不想交这一部分无票收入的税,怎么做账
问个问题 小规模月开票不超过10万 季度不超过30万 开普票免税 那月超过这个月10万但是季度不超过30万 我不超过10万的那个月小规模发票按1%交税了 但是到季末不超过30万 我想把把不超过10万那个月的税拿回来怎么办
有人吗能回答我的问题吗小规模月开票不超过10万 季度不超过30万 开普票免税 那月超过这个月10万但是季度不超过30万 我超过10万的那个月小规模发票按1%交税了 但是到季末不超过30万 我想把把不超过10万那个月的税拿回来怎么办
老师你好,请问我们小规模公司,季度开票超过30万,企业所得税最低能怎么算呢?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师,我们是小规模,未开票收入,
老师,你看一下,我报的增值税合适吗,未开票收入
你好,我知道呀,他和普通发票一样申报。第一行的不就是无票收入,然后第10行的是开票收入吗?是的话,修改一下,按照我上面的说的。你看下你能看懂吗?看不懂的话,你圈起来, 增值税就是这么申报 我上面给你写的就是完整的
这个怎么回事啊
实际抵扣金额没有填写,你这个数据我没有跟你核对,你看一下你是按照我上面写的那个算出来的2%吧
没有63366.34这个金额,只有未开票收入,524170.94元
那你把第10行的这个删除,然后减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写52417 0.94×2%
嗯嗯,第10行的已经删了,我在18行填写了,免费金额10483.42元。在只有填写减免申报明细,这个不会填写
这个怎么弄
减免性质选择11608,哪一个不会?
这样可以吗?,我剪头指的这个怎么选择?
实际抵扣金额没有填写 其他的可以啊