是自己添加了一个一级科目 ?

科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万
科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万。
为什么科目余额表应收账款是平的,资产负债表却出现应收账款正数,导致资产负债表不平,要怎么调平
老师我想咨询,月末要资产负债表和科目余额表核对吗,月末都需要核对什么,科目余额表和资产负债表上应收应付款对不上,是什么原因呢
请问利润表中营业成本金额减少,资产负债表除了要增加年末未分配利润,还要调哪个数啊?现在资产负债表不平,左边的资产类科目要调哪个啊?
老师,公司在筹建期间的费用计入管理费用—开办费,还是长期待摊费用,以后在摊销呢?有第一笔收入算是筹建期间结束吗?
你好,老师,请问下我们这个月的印花税申报应税金额130多万,印花税不享受减半征收了吗
我们是个体户,如何开具发票
老师好 请问9月份的个税应该怎么报 我们是月底发的当月工资 社保个人缴费部分是按没调增前来算的 那个税里面的个人缴费部分是填没变动前得 还是要填最新的 按最新的那就和实际发的金额对不上了
老师,有个小规模公司每个月个税申报的法人,我现在拿到流水看到有7月转账给其他个人14500,9月转账10000,支付的人工费,这两笔个人转账入账工资薪金吗?我没申报个税呢,如果入住工资薪金,现在是需要更正个税申报吗?从几月开始更正?
郭老师,郭老师请问一下就是今年的审计报告计公司出错了,然后我们是民间非营利组织已经年报完了,现在才发现错了,然后说可以帮我重新报告,但是我年报上面的数据又不一样了,怎么办呢?要怎么做呢?
离线退税,没有讲解,怎么外部数据采集
老师,销售费用-促销费可以税前扣除吗。
成品油发票什么情况下不入账
计提房产税和士地增值税的会计分录
是的,做凭证时加的,现在金蝶给调资产负债表,还是不平,原因在哪里
不能自行添加一级科目的,会导致取数不到
应该怎样做账和操作,负债表能加上这个科目
可直接做到应收账款,资产负债表选择重分类即可
金蝶人员说:现在不是说取不上数儿的事儿,我记得这个你要用了那个预收预付的,它那个取数儿应该要怎么取?应收应付跟预收预付好像是要关联的。 老师:这个怎么关联,应收应付和预收预付
现在负债这边加了应收账款,资产类那边需要对应加上哪个科目,资产负债报表能平
是往来重分类,应收取应收借方%2B预收借方
预收 取预收贷方%2B应收贷方