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请问之前几年的申报数据是随便申报的,开多少票就大概个成本费用申报,没有做帐。除了增值税,其他税都没有缴过。 之前没有做帐,现在开始清点库存跟应收应付那些,是不是作为七月份的期初数据填写?,财务报表6月底数据就按这几天整理出来数据加上今年发生收入支出填写。年初数就还是按照系统之前申报的,不知道之前数据,不知道怎么去修改。
老师您好!请问一个企业刚开业时银行上发生的业务没有入账,所有的收支都是用“现金”这个科目的,但现在有开票出去也在银行收回货款,因为之前一直没有记账开户前的数据也不好理清,能不能在某个时段开始记?(就是从9月开始记,知道9月前银行有个余额然后就是9月发生的数)请问这个余额怎样做分录才能更好的衔接下去?
8月小规模。9月申的一般纳税人, 10月开始月报。9月之前的申报记录本年累计,没有同步到一般纳税人申报表本年累计,,10月的申报表没有9月之前的本年累计数据,本来有有8万多收入,现在12月申报表少了9月之前的数据。。我企业所得税还是按全面申报数据有影响吗。
公户4月份有帐,前期一直没有人做账,现在9月份接手的,建帐从4月份开始吗?报税报季度是从7-9开始,那前面的数据可以不用管吗?
有做过医药公司账的老师吗?我想问下,我们有一个进销存系统,可以看到一个月的销售出库。但是当月开的发票,有当月的,有以前月份的。那申报增值税按开票数据申报,成本按什么数据结转呢?
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
您好,首先要分清楚 7-8 月和 9 月的纳税主体,7-8 月你是个体户,这期间如果是以个体户名义开的票,要报个体户的经营所得个人所得税,哪怕没账也要按实际情况或税务核定的方式报;9 月转成公司后,以公司名义开的票才属于公司收入,报企业所得税时只算 9 月公司的收入和 9 月开银行户后的成本,不能把 7-8 月个体户的收入成本混进公司的企业所得税里;要是 7-8 月不小心用公司名义开了票(公司没成立或没启用时),得联系税务局处理,可能要红冲重开;另外个体户就算转了公司,也要完成 7-8 月经营所得的个税申报,公司 9 月按实际收入成本正常做账报企业所得税就行
8月底就转了,9月开始做账,9月报8月个税的时候,已经变成了公司形式的了,没有报经营所得个税
您好,是的,图中的计算不对了
那现在要怎么办
对不起,上面那个回答串了,不要理,我网不好 8 月底转公司,8 月仍属个体户经营期,即使 9 月已用公司形式,也需补报 8 月个体户的经营所得个税;9 月起按公司名义,用 9 月收入和成本报企业所得税,8 月个体户数据不混入公司申报。
那就是去税局补报8月上半月的经营个税,和下半月的员工个税, 现在按7-9月开票额报增值税,按8月底以后的收入成本报所得税
您好,需要去税局补报 8 月上半月个体户的经营所得个税,同时申报 8 月下半月公司员工的工资薪金个税;增值税按 7-9 月实际开票额正常申报,企业所得税则按 8 月底转公司后实际发生的收入和成本来申报,不包含 8 月上半月个体户时期的数据