你好做福利费好一些这些
老师,团建是不是借管理费用――福利费团建 贷应付职工薪酬――非货币性福利
老师 员工发奖励,奖励现金 分录是不是 借:管理费用—福利费,贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬 — 工资 贷:库存现金
1.根据期初资料和资料(1),下列各项中,该企业结算并发放职工薪酬的会计科目处理正确的是()。A.代扣职工个人应缴纳的住房公积金时,贷记“其他应付款-住房公积金”科目25万元B.代扣职工个人应缴纳的社会保险费时,贷记“应付职工薪酬-社会保险费”科目30万元C.结算并发放上月的应付职工薪酬时,借记“应付职工薪酬-工资”科目320万元D.通过银行转账发放货币性职工薪酬时,贷记“银行存款”科目265万元2.根据资料(2),下列各项中,关于企业非货币性福利的会计处理正确的是()。A.将非货币性福利确认为费用时:借:管理费用25贷:应付职工薪酬-非货币性福利25B.发放非货币性福利时:借:应付职工薪酬-非货币性福利45.2贷:主营业务收入40应交税费-应交增值税(销项税额)5.2C.发放非货币性福利时:借:应付职工薪酬-非货币性福利25贷:库存商品25D.将非货币性福利确认为费用时:借:管理费用45.2贷:应付职工薪酬-非货币性福利45.2
老师,年终奖应该做到应付职工薪酬中的奖金,还是职工福利,汇算清缴的时候,奖金不用调整,职工福利要调增是吗?
老师,您好,公司给员工租房子已付款,借:管理费用—非货币性福利 贷:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷:银行存款,对?
应付职工薪酬-工资发生额与费用-工资发生额不一致。
春节公司提前放假不给工资,合法吗
老师,我问一下,今天收到存款利息2000元,利率是2厘,期限是180天,这样什么算我的本金啊?我应该怎么算的
老师好!以前年度未足额提取安全生产费用,本年度如何做账
老师,请问计提工资并发放,代扣个税的完整分录是怎样的,谢谢
老师您好,请问个人支拿来收据报销,没有发票,是200多块钱的,是当发票入账吗?
老师,请问项目或者营业提成的奖金怎么报个税
老师,现在这家公司跟我们买机器设备出售,但我看他没机器设备经营范围,这样可行吗
老师个税申报是不是有个网页端啊
老师,请问平价转让股权收到的现金计入现金流量表里的什么科目?
不是非货币福利?是应付职工薪酬一一职工福利?
一般自产的发放才做非货币型的多
哦,因为上次中秋节外购礼品发放,有一个老师说非货币性福利,所以有点纠结。
这个属于福利费更合适
好的好的好的
祝你工作顺利,加油