同学,你好
嗯嗯,是的

我想问下公司发放的中秋过节费每人300元现金,请问这个税务认定是福利费还是工资薪金呢?人人有份的做福利费,但这个应该算作工资薪金呢?这个300我们已经作为工资薪金申报个税了
企业所得税职工薪酬纳税表:工资薪金支出是指按个税申报的工资薪金吗?个税申报的工资薪金包含给员工发放的福利。
想问一下个税,正常计提跟发放工资,是否可以将工资放入年终奖申报个税,不在工资薪金申报?
想问一下,发放员工过年现金福利,需要申报个税吗 ,可以放跟工资一样的申报吗
个税工资薪金申报,一年计提工资,年末一起发放,报个税,可以吗
老师,2022年有1860元制造费用一直挂着,忘记结转了。现在应该怎么分录?
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报
个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,会计科目怎么处理?
同学,你好
管理费用-福利费
老师。不需要应付职工薪酬过渡?
同学,你好
需要应付职工薪酬过渡
老师,那如果是这样,申报个税比如6000,工资5000,计入应付职工薪酬的工资里面,1000计入应付职工薪酬的福利费里面 那企业所得税申报表,计入成本费用的6000,没问题 但是实际发放工资只填写工资借方那就是5000,可是个税6000,这样不是就不一致了?比对就会有问题
同学,你好
这个1000也要算上去
啊,不是说实发取数是应付职工薪酬_工资的借方发生额?
同学,你好
是的,发放1000作为福利,应付职工薪酬-工资
借,管理费用_福利费 贷,应付职工薪酬_工资? 借,应付职工薪酬_工资? 贷,银行存款
同学,你好
嗯嗯,是的
是因为多了比对,放入工资? 以前不是福利费嘛
同学,你好
管理费用是放在福利费。
应付职工薪酬要放在工资里面