需要申报个税劳务费(超 800 元按 20% 扣税,没超也要零申报),民非单位分录分两种情况: 不用扣税(≤800 元):借 “业务活动成本 — 劳务费”,贷 “银行存款 / 现金”; 要扣税(>800 元):借 “业务活动成本 — 劳务费”,贷 “银行存款 / 现金(实付)” 和 “应交税费 — 应交个税(代扣部分)”,代缴时再冲 “应交个税”。
老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
老师,你好,再想问问您:我们公司有项目申报、专利申请,其中项目里面有些是同一个项目去申报的是省市不同的的资金,还有有些项目里面有关于专利的研发,然后专利申请也单独又做了一个项目立项书,请问我在做财务账的时候要怎么能在账上把哪个项目哪个专利研发费用支出情况核算清楚啊?因为我们是高新技术企业,研发费用归集很重要,但我现在不知道要怎么设置核算我的财务账了
老师好,请问签订劳动合同的员工需要报个税,缴社保,做管理费用-职工薪酬;如果劳务合同,有劳务公司转过来的用工,只需要给劳务公司转款,劳务公司开发票,本公司只需要做费用,不需要申报个税;临时工,做工资发放,报个税,如果收到临时工开过来的发票,直接做费用不再报个税。请老师看下是不是这样的处理。
老师,打扰一下,和您咨询一个业务,我们单位有一个人是和我们公司签的劳动合同,我们给做申报发工资,但是社保费是公司每个月打到劳务公司,劳务公司代缴,劳务公司给我们公司开发票,开发票的项目内容是代理服务*代缴社保,那么我们公司这一项费用是不是入管理费用—服务费吗?
老师你好!请问我们不同项目请老师来讲课或做咨询服务的,不同老师不同费用有200、300、500元,这样的需要申报个税劳务费吗?还有怎么做分录(民非单位社工中心)
老师,这种收费公路通行费电子普通发票 可以抵扣吗
公司出售一辆汽车10万元公司开票及收款都是10万,但是二手车市场反向开票收到是15万的发票,专管员老师让确认为未开票收入如何入账做分录?
如果我买一个40万的车用公司抵税 13的点能抵多少?
缴纳上一年的印花税怎么做分录,快账里面没有以前年度损益
咨询下:沃尔玛的食物类发票,一般报销入账,按照什么会计科目入账?
筹建期市场销售部表示的市场调研费怎么做账
退货给供应商产生的费用赔偿做什么科目的
老师你好!6月假设库存商品暂估5000后来9月来了发票冲红了而且以收到发票入账4500!当时以5000出的库现在库存商品成负数了怎么办?
水库堤坝大桥等地方的白蚁鼠害等害堤防治的劳务费怎么开发票,税收分类编码是多少
劳务费需要计入应付职工薪酬吗?还是直接应付账款?
零申报是付的多少就申报多少,只是不交税吗?
对的 不超八百就不交
我们这种活动很多,有什么方法方便申报
每个项目的员工报销里都有很多这样的支付老师的费用
同学你好 这个就是让他们开劳务发票给你们 你们报销就行
这种几百块的都没有开票来,他们也不愿意开票
手机上下载电子税局注册登录了就可以开发票
意思是我们帮他开吗
同学你好 对的 是这样的哦
用他的手机下载 她的身份登录 你们可以代他操作
问题是老师不愿意开有得是不想交增值税,个人所得税,还有是老师都是有单位任职的,不愿意留下信息
那如果劳务没有发票你没法税前扣除
不是说没超过800不用发票也可以扣除吗
你们税局允许就可以 得看税局
好的,谢谢老师
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