那个是他自己申报个税的
请问老师,如果我向某个公司提供了服务(不是劳务报酬,),去税务局代开了发票给对方公司(劳务名称是业务费),并且代开发票时已经缴纳了个人所得税(发票备注栏也备注了个人所得税金额),那么此项收入是否会纳入我本年度的个税汇算清缴中并且再次计算缴纳个税?
甲公司属于一般纳税人,具有交通运输业资质,2019年9月发生下列业务: (1)向境内乙公司提供货物运输劳务,取得含增值税运费收入872万元;向境内丙公司提供客运劳务,取得含增值税运费收入76.3万元; (2)提供国际运输服务,取得不含税运费收入50万元; (3)销售本公司使用过的货车,取得含税收入103 000元,该货车购入时按规定不得抵扣且未抵扣进项税额; (4)购买客车、货车用汽油,取得加油站开具的增值税专用发票注明税额80万元;购买客车、货车用柴油,取得加油站开具的增值税普通发票,发票记载价税合计为22.6万元。已知交通运输服务适用税率为9%。要求计算 1.甲公司2019年9月提供运输服务的增值税销项税额; 2.甲公司销售自己使用过的货车应纳增值税。 3.甲公司2019年9月允许抵扣的进项税额。 4.甲公司2019年9月应缴纳的增值税额。
甲公司属于一般纳税人,具有交通运输业资质,2019年9月发生下列业务: (1)向境内乙公司提供货物运输劳务,取得含增值税运费收入872万元;向境内丙公司提供客运劳务,取得含增值税运费收入76.3万元; (2)提供国际运输服务,取得不含税运费收入50万元; (3)销售本公司使用过的货车,取得含税收入103 000元,该货车购入时按规定不得抵扣且未抵扣进项税额; (4)购买客车、货车用汽油,取得加油站开具的增值税专用发票注明税额80万元;购买客车、货车用柴油,取得加油站开具的增值税普通发票,发票记载价税合计为22.6万元。已知交通运输服务适用税率为9%。要求计算 1.甲公司2019年9月提供运输服务的增值税销项税额; 2.甲公司销售自己使用过的货车应纳增值税。 3.甲公司2019年9月允许抵扣的进项税额。 4.甲公司2019年9月应缴纳的增值税额。
老师,A公司是一般纳税人。有个路人甲(个人),给我们提供运输服务,并开具发票。甲开发票的时候缴纳了增值税和附加税。那我们取得甲的发票的时候,需要代扣代缴个人所得税税么?(取得的发票提供名称为:运费。也填了车牌等信息)
我们与甲方签订清包工项目合同,清包工只能入人工工资吗,施工过程发生的机械费用 能入成本吗
在讲固定资产时。资产能带来利益。注塑机是能带来利益的。电风扇和打印机为什么能带来利益?电风扇为什么能产生利益。这里的利益是指的是钱吗?
老师其他应收款贷方余额:-27711.04,借方本期发生额50003.65,贷方发生额54917.03 其他应付款期初余额-3646184.95借方发生额2478381.59贷方发生额4100776.42 老师怎么调整其他应收款呀
如果开具的劳务发票对方不缴纳税款,这种对代扣代缴的申报单位有影响不?老师
老师,收到一笔美元预收款,记账汇率是统一的第一个工作日汇率还是?
老师,本期的所得税申报表里边的,营业收入是7到9月的营业收入对吗,按照利润表的数据填进去就有点不对呢
劳务公司开建筑服务,工程款发票可以吗
税务局明天会来我公司看生产经营场所,来的不是领导,明天到了的话应该如何介绍,不知道他们名字的情况下,如何称呼他们?向老板介绍?请老师出出主意。
劳务报酬是全员全额申报个税吗?
把钱微信里面多次提线银行卡有提现费用,前面忘记做了提现费用了,可以合计提现费用坐在一起吗,怎样写分录呢
那我们如果拿到 10万的普票,就转他10万就可以了。对吧?
是的,就是那样处理就行
好的好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。