不行的,需要更正那个凭证,重新调整方向
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
在吗?老师,你好,我10月收汇8月出口。借:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率 财务费用-汇兑损益(应收账款外币*(8月汇率-10月汇率) 贷:应收账款(8月汇率) 这样可以吗还是最好要分开应收用10月汇率,然后8月10月汇率差再做一笔汇兑损益,可以合成一笔的还是最好分开做成两笔来:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率) 贷:应收账款(10月汇率) 再借:财务费用-汇兑损益(8月和10月的汇率差) 贷:应收账款(8月和10月的汇率差)
还是我直接在10月收汇在收汇的后面直接做 借:财务费用-汇兑损益(8月和10月汇率差折算的人民币) 贷:应收账款(8月和10月汇率差折算的人民币)就好? 那么10月收汇的时候可以把应收账款8月与10月汇率差和汇兑损益合并一起但应收账款就变成8月汇率 借:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率 财务费用-汇兑损益(应收账款外币*(8月汇率-10月汇率) 贷:应收账款(8月汇率) 这样可以吗? 还是最好要分开成两笔一笔做应收账款10月月初的汇率,然后8月和10月的汇率差再做汇兑损益再做一笔?
财务软件结转损益的时候,需要选择生成凭证允许出现红字么? 收银行利息做了一笔分录 借银行存款 贷财务费用(借方工资)有出现红字
财务软件结转损益的时候,需要选择生成凭证允许出现红字么 ?可选可不选,还是必须选 收银行利息做了一笔分录 借银行存款 贷财务费用(借方工资)
老师 公司需要工地上用的证 用别人的证 然后给承担社保 工资也没有 只有一年给两万 还是现金给的 去年五月份开始 每个月给申报社保 这个账务怎么处理好
老师,收到增值税留底退税的钱,怎么做账呀
工业区A下面有50个a物业管理处,a卖了文艺产品给公司c,因为物业管理处a只有收款员,收款员不做账,开票的时候地产开票员去电子税务局开销售方为A的发票正确的吗
老师,请问10月申报9月利润表中上期金额是指什么金额?
老师,请问10月申报9月利润表中上期金额是指什么金额?
老师,请问我们的客户他差我们的钱,我们差他的钱,可以公司写个情况说明,把这笔款项对冲了
老师,请问往来客户他差我们的钱,我们差他的钱,可以公司写个情况说明,把这笔款项对冲了不?
收到稳岗补贴的账务处理
老师:麻烦问一下职工参股,要去世了股权怎么处理?能直接转给儿子吗?
自用不需要缴纳车购税么?
已经申报了企业所得税了,怎么办?
那个 不影响做报表的