咨询
Q

老师咨询一下,25年社保基数调整后员工个人补交的部分,现金已交到公司了,该怎么做账呢

2025-10-23 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 18:06

第一步:收到员工补交的现金 此时需确认现金收款,同时挂 “其他应付款”(表示公司暂收,待后续代缴)。会计分录:借:库存现金贷:其他应付款 ——XX 员工(社保个人补交款) 第二步:公司代员工向社保局缴纳该笔补交款 次月申报社保时,将此笔款项连同当月社保一起缴纳,冲减之前挂账的 “其他应付款”。会计分录:借:其他应付款 ——XX 员工(社保个人补交款)贷:银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
第一步:收到员工补交的现金 此时需确认现金收款,同时挂 “其他应付款”(表示公司暂收,待后续代缴)。会计分录:借:库存现金贷:其他应付款 ——XX 员工(社保个人补交款) 第二步:公司代员工向社保局缴纳该笔补交款 次月申报社保时,将此笔款项连同当月社保一起缴纳,冲减之前挂账的 “其他应付款”。会计分录:借:其他应付款 ——XX 员工(社保个人补交款)贷:银行存款
2025-10-23
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分)      银行存款
2025-10-21
你好 借银行贷其他应付款 
2021-11-05
你好,如果你收不回来就进入营业外支出。
2024-11-06
你好 按你应发工资来报 你个税的; 没有工资的先0报的; 社保 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保 ; 其他应收款-个人社保贷银行存款
2021-08-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×