你好,具体的是什么业务?

老师,上面说跨月需要红冲,如果是不跨月呢? 是红冲还是走负数开票?
老师,普票跨月的如果需要作废,是不是要开公字发票对冲?
老师,这个如果是跨年,要怎么完整调账呢
老师好:调利润,如果不跨年是减去未实现,加上实现部分,如果跨年了呢?
老师,如果跨年的是普票呢,要不要调账呢
老师,我们开出的发票还用做分录吗
老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
请问老师,小规模企业开具租赁发票还是5个点吗,一般纳税人都改成3个点了
176 万,利润率0.051,这个应该怎么算?
老师请问下,公司是另外一家公司的股东。支付的钱是不是应该借:长期股权投资 贷银行?
老师你好,我们是外贸公司接单子委托工厂生产,面辅料由工厂代买然后开成衣票给我们,现在工厂说这样会让他们多交税,让我多加点钱,这个应该怎么算
母公司借款给子公司500万,每月收到子公司还的利息2300,这两笔业务怎么做分录
老师,请问,个税没有申报,我做账需要计提工资吗
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
是一张费用发票
餐饮费业务招待费
去年12月收到的,结果今天才交过来
小企业会计准则直接做今年招待费
我们是企业会计准则,也能直接这样做吗
不可以用以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷银行存款等 去纳税调整
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快