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老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师好,上个月刚接手一家公司,之前是手工账套,现在老板买了用友t3的做账软件,我这边在软件上建账,是要先做期初余额录入吗?是按照上个月的期末余额录入到软件的期初余额吗?
老师早上好 我接了一个不是新公司的小规模,需要做账,这啥底账都没有。那么建账套,期初余额不会填呢。这个从哪里着手 还请大神指导
老师你好,我们用的是金蝶迷你版,账套已启用无法修改期初余额,但是有一个新科目这个月启用,而且有期初余额,我怎么做账好?
老师,我们是一个新注册公司,现在要建账套,但是9月有两笔业务,想问下期初余额怎么填
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
您好,期初余额其实就是公司刚成立那天或者第一个月月初时,你盘点出来的所有家底。具体做法是,先选一个建账的日子,比如8月1号,然后去盘点:保险柜里有多少现金,银行账户里有多少钱,仓库里有多少货算出成本价,买的电脑桌椅值多少钱,这些都加起来是总资产;再算欠供应商多少钱,欠别人多少钱,这些是总负债;股东当初投了多少钱是实收资本。最后必须保证一个等式:总资产=总负债%2B实收资本,比如现金1000%2B银行存款50000%2B存货8000=59000,欠款5000%2B股东投资54000=59000,59000=59000,两边相等就对了。然后把这两个月发生的所有买卖、开销,一笔一笔按顺序做成记账凭证,最后把这些数字填到新账本的第一行“期初余额”里去就行了
挂帐应付职工应酬12000,期初余额填正数还是负数
您好,应付账款是负债类科目,期初余额应该填在贷方,所以是正数12000。
负数利润怎么填
负数利润怎么填
您好,将应收账款从ABC三个单位名下全部转到甲公司名下,做一张调整凭证,分录为借:应收账款-甲公司(总金额),贷:应收账款-A公司(金额1)加上应收账款-B公司(金额2)加上应收账款-C公司(金额3),确保借贷金额相等,摘要写明“统一收款关系,将ABC客户应收账款转入上级收款单位甲公司名下
您好,稍等,上面我网不好串了
您好,负利润在未分配利润这个科目里,就填负籹