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老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师好,上个月刚接手一家公司,之前是手工账套,现在老板买了用友t3的做账软件,我这边在软件上建账,是要先做期初余额录入吗?是按照上个月的期末余额录入到软件的期初余额吗?
老师早上好 我接了一个不是新公司的小规模,需要做账,这啥底账都没有。那么建账套,期初余额不会填呢。这个从哪里着手 还请大神指导
老师你好,我们用的是金蝶迷你版,账套已启用无法修改期初余额,但是有一个新科目这个月启用,而且有期初余额,我怎么做账好?
老师,我们是一个新注册公司,现在要建账套,但是9月有两笔业务,想问下期初余额怎么填
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
老师,想问下财务制度怎么写,能帮忙发一个模板和分享一些思路吗
我们企业是做咨询服务的,平时收款的话,一般都是企业微信收款,然后再提现到对公账户,成本就是我们的劳务成本,劳务成本全是外包,我们提供咨询服务的那个服务周期,一般是三到六个月,收入的时间节点不好,确认可以按照预收款的比例来确认收入吗?还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗?相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
您好,期初余额其实就是公司刚成立那天或者第一个月月初时,你盘点出来的所有家底。具体做法是,先选一个建账的日子,比如8月1号,然后去盘点:保险柜里有多少现金,银行账户里有多少钱,仓库里有多少货算出成本价,买的电脑桌椅值多少钱,这些都加起来是总资产;再算欠供应商多少钱,欠别人多少钱,这些是总负债;股东当初投了多少钱是实收资本。最后必须保证一个等式:总资产=总负债%2B实收资本,比如现金1000%2B银行存款50000%2B存货8000=59000,欠款5000%2B股东投资54000=59000,59000=59000,两边相等就对了。然后把这两个月发生的所有买卖、开销,一笔一笔按顺序做成记账凭证,最后把这些数字填到新账本的第一行“期初余额”里去就行了
挂帐应付职工应酬12000,期初余额填正数还是负数
您好,应付账款是负债类科目,期初余额应该填在贷方,所以是正数12000。
负数利润怎么填
负数利润怎么填
您好,将应收账款从ABC三个单位名下全部转到甲公司名下,做一张调整凭证,分录为借:应收账款-甲公司(总金额),贷:应收账款-A公司(金额1)加上应收账款-B公司(金额2)加上应收账款-C公司(金额3),确保借贷金额相等,摘要写明“统一收款关系,将ABC客户应收账款转入上级收款单位甲公司名下
您好,稍等,上面我网不好串了
您好,负利润在未分配利润这个科目里,就填负籹