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老师,我们有个做了2个月的新公司是做的手工,但是填期初余额不会,

2025-10-23 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 19:52

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-23 19:54

您好,期初余额其实就是公司刚成立那天或者第一个月月初时,你盘点出来的所有家底。具体做法是,先选一个建账的日子,比如8月1号,然后去盘点:保险柜里有多少现金,银行账户里有多少钱,仓库里有多少货算出成本价,买的电脑桌椅值多少钱,这些都加起来是总资产;再算欠供应商多少钱,欠别人多少钱,这些是总负债;股东当初投了多少钱是实收资本。最后必须保证一个等式:总资产=总负债%2B实收资本,比如现金1000%2B银行存款50000%2B存货8000=59000,欠款5000%2B股东投资54000=59000,59000=59000,两边相等就对了。然后把这两个月发生的所有买卖、开销,一笔一笔按顺序做成记账凭证,最后把这些数字填到新账本的第一行“期初余额”里去就行了

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快账用户3768 追问 2025-10-23 20:07

挂帐应付职工应酬12000,期初余额填正数还是负数

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:09

 您好,应付账款是负债类科目,期初余额应该填在贷方,所以是正数12000。

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快账用户3768 追问 2025-10-23 20:20

负数利润怎么填

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快账用户3768 追问 2025-10-23 20:20

负数利润怎么填

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:27

 您好,将应收账款从ABC三个单位名下全部转到甲公司名下,做一张调整凭证,分录为借:应收账款-甲公司(总金额),贷:应收账款-A公司(金额1)加上应收账款-B公司(金额2)加上应收账款-C公司(金额3),确保借贷金额相等,摘要写明“统一收款关系,将ABC客户应收账款转入上级收款单位甲公司名下

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:31

您好,稍等,上面我网不好串了

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:42

您好,负利润在未分配利润这个科目里,就填负籹

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