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固定资产清理怎么做分录?资产原值36000,资产卖了500元,折旧已提足,资产没有残值?
请问老师,小企业内帐,固定资产原值24000元,已提折旧13700元,折旧余额8700元,企业就黄了,固定资产总共卖了10000元,帐务处理分录怎么做
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
固定资产卖掉了,折旧也已经计提完,卖价2000元,固定资产净值10万,具体分录怎么做,谢谢你啦
老师,出售固定资产,卖了50000元,咋做分录?原值12万,提了45000的折旧,咋做分录
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
老师,想问下财务制度怎么写,能帮忙发一个模板和分享一些思路吗
我们企业是做咨询服务的,平时收款的话,一般都是企业微信收款,然后再提现到对公账户,成本就是我们的劳务成本,劳务成本全是外包,我们提供咨询服务的那个服务周期,一般是三到六个月,收入的时间节点不好,确认可以按照预收款的比例来确认收入吗?还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗?相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
您好,转出固定资产账面价值 借:固定资产清理 1600 累计折旧 (原值-1600) 贷:固定资产 (原值) 记录出售收入 借:银行存款 2000 贷:固定资产清理 2000 应交税费——应交增值税(销项税额) 结转清理净收益 借:固定资产清理 400 贷:资产处置收益 400