借固定资产清理 累计折旧13700, 贷固定资产24000 借银行存款1万,贷固定资产清理1万 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

请问老师,小企业内帐,固定资产原值24000元,已提折旧13700元,折旧余额8700元,企业就黄了,固定资产总共卖了10000元,帐务处理分录怎么做
某企业本月固定资产发生下列有关经济业务:(1)用不需用设备一台对外捐赠,原值26000元,已折旧10000元,设备的实际价值4000元,已计提固定资产减值准备12000元。捐赠时对固定资产拆卸,发生清理费500元,用银行存款支付,应负担工资费用600元。(2)期末对一台老车床计提减值准备,车床原价30000元,已折旧15000元,车床可收回价值3000元,计提减值准备12000元。(3)经批准对企业用的一台固定资产进行报废清理,原价80000元,已折旧65000元,已计提减值准备10000元,固定资产的账面价值为5000元做会计分录
请问老师,处置固定资产:小轿车,比如这辆轿车提完折旧后,剩余残值是10000元,卖了8000元,记入营业外支出2000元,那就不缴纳企业所得税,也不涉及任何税种哈
老师,早上好,请问这个怎么做会计分录? 2018年购入固定资产,原值653891.45元。在2022年领房产证时,缴纳契税16950.94元,计入固定资产帐。在2923年10月出售了。得90万元。截止2023年10月提取折旧174850.71元。请问契税在固定资产帐面上,要怎么做分录?
我新接手一个小规模企业是个04年的老企业,之前没有帐,每季度报税0申报。我从电子税务局里面下载了报表,发现有个固定资产计提过折旧,现在还有净值,但是不知道是怎么计提的,也不知道固定资产是什么?像这种怎么处理?继续计提折旧?原值是115200元累计折旧是68478.92元固定资产净值是46721.08元。
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了