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老师好,我有两个供应商销错账了,应该怎么调,先是付出去,A公司4950,B公司4771,然后当月两个公司都因为账号错误退回来了,这一步分录是正确的,但是收到这笔退款的时候,我是借收到B公司银行存款4771,贷A公司4771,这个怎么调?
A公司有一笔往来账1月份做成了应收账款A公司,实际这笔款是应收票据,而且是经过背书转让的,5月份收到款银行回单是B公司,请问这笔账该怎么做?
我想问一下,A公司被收购之后改名B公司,公司被收购前只做简单的收款付款记录,没有财务系统也没有手工帐。被收购后要建财务系统,盘点出原材料有三十几万,应付账款40万,应收账款十几万,固定资产需要等搬厂后重新购买才知道,请问这个期初数据怎么建呀!
去年十月份公司另外新建了一套账,现在才发现公司其实以前也有套账,新做的这套账没有录期初数据,现在这个账的数据要怎么和以前的账衔接上呢 报税了,重新建账套财务系统没导入期初
老师,老板有ab两个公司,之前a公司的账都是为了年检都做虚的数据,现在要取消a公司了,账面上还有两笔应付账款,一笔是付给老板的,一笔是付给老板b公司的。怎么处理这个应付账款才好呢
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
您好,做一张调整凭证,科目是借:应收账款-A公司 10000元,贷:应收账款-B公司 10000元,摘要写清楚调整期初记错客户就行,这样两个客户的余额就都正确
好的,董老师!还有一个问题是:我们给ABC三个单位供货这三个公司的上级单位是甲公司,结款是甲公司给我们结,可是我们做账没做到甲公司名下,这要怎么处理呢?
您好,将应收账款从ABC三个单位名下全部转到甲公司名下,做一张调整凭证,分录为借:应收账款-甲公司(总金额),贷:应收账款-A公司(金额1)加上应收账款-B公司(金额2)加上应收账款-C公司(金额3),确保借贷金额相等,摘要写明“统一收款关系,将ABC客户应收账款转入上级收款单位甲公司名下
嗯嗯好呢。期初应收账款里有一家单位的应收账款应该是2080,记成了2000少记了80块,现在收到了货款2080,怎么进行账务处理呢?
您好,现在收到2080元货款时,先按实际收款做账,借:银行存款 2080元,这样会与账上应收账款余额2000元相差80元,这时再做一笔调整分录将少记的80元补上,借:应收账款-某单位 80元,贷:应收账款-某单位 80元(或直接计入当期收入),最终使应收账款余额变为2080元并与银行存款2080元冲平。
董老师还有最后一个问题:在期初数据里忘记录入一家公司的应付账款4500元,现在我们把款付给他了怎么冲减应付账款呀?
您好,现在付款4500元时,先补记期初的应付账款,做一笔分录借:库存商品/相关成本费用 4500元,贷:应付账款-某公司 4500元,然后立即做付款分录借:应付账款-某公司 4500元,贷:银行存款 4500元,这样应付账款一借一贷就平了。
太棒了董老师,谢谢您帮我解决了工作中遇到的困难,谢谢!祝您生活愉快,工作顺遂!
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~