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老师好,我有两个供应商销错账了,应该怎么调,先是付出去,A公司4950,B公司4771,然后当月两个公司都因为账号错误退回来了,这一步分录是正确的,但是收到这笔退款的时候,我是借收到B公司银行存款4771,贷A公司4771,这个怎么调?
A公司有一笔往来账1月份做成了应收账款A公司,实际这笔款是应收票据,而且是经过背书转让的,5月份收到款银行回单是B公司,请问这笔账该怎么做?
我想问一下,A公司被收购之后改名B公司,公司被收购前只做简单的收款付款记录,没有财务系统也没有手工帐。被收购后要建财务系统,盘点出原材料有三十几万,应付账款40万,应收账款十几万,固定资产需要等搬厂后重新购买才知道,请问这个期初数据怎么建呀!
去年十月份公司另外新建了一套账,现在才发现公司其实以前也有套账,新做的这套账没有录期初数据,现在这个账的数据要怎么和以前的账衔接上呢 报税了,重新建账套财务系统没导入期初
老师,老板有ab两个公司,之前a公司的账都是为了年检都做虚的数据,现在要取消a公司了,账面上还有两笔应付账款,一笔是付给老板的,一笔是付给老板b公司的。怎么处理这个应付账款才好呢
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
您好,做一张调整凭证,科目是借:应收账款-A公司 10000元,贷:应收账款-B公司 10000元,摘要写清楚调整期初记错客户就行,这样两个客户的余额就都正确
好的,董老师!还有一个问题是:我们给ABC三个单位供货这三个公司的上级单位是甲公司,结款是甲公司给我们结,可是我们做账没做到甲公司名下,这要怎么处理呢?
您好,将应收账款从ABC三个单位名下全部转到甲公司名下,做一张调整凭证,分录为借:应收账款-甲公司(总金额),贷:应收账款-A公司(金额1)加上应收账款-B公司(金额2)加上应收账款-C公司(金额3),确保借贷金额相等,摘要写明“统一收款关系,将ABC客户应收账款转入上级收款单位甲公司名下
嗯嗯好呢。期初应收账款里有一家单位的应收账款应该是2080,记成了2000少记了80块,现在收到了货款2080,怎么进行账务处理呢?
您好,现在收到2080元货款时,先按实际收款做账,借:银行存款 2080元,这样会与账上应收账款余额2000元相差80元,这时再做一笔调整分录将少记的80元补上,借:应收账款-某单位 80元,贷:应收账款-某单位 80元(或直接计入当期收入),最终使应收账款余额变为2080元并与银行存款2080元冲平。
董老师还有最后一个问题:在期初数据里忘记录入一家公司的应付账款4500元,现在我们把款付给他了怎么冲减应付账款呀?
您好,现在付款4500元时,先补记期初的应付账款,做一笔分录借:库存商品/相关成本费用 4500元,贷:应付账款-某公司 4500元,然后立即做付款分录借:应付账款-某公司 4500元,贷:银行存款 4500元,这样应付账款一借一贷就平了。
太棒了董老师,谢谢您帮我解决了工作中遇到的困难,谢谢!祝您生活愉快,工作顺遂!
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~