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老师好,这个月新建的账套,期初数据有一笔应收账款是A公司的记到B公司名下了,这要怎么调整呀?

2025-10-23 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 20:14

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:16

您好,做一张调整凭证,科目是借:应收账款-A公司 10000元,贷:应收账款-B公司 10000元,摘要写清楚调整期初记错客户就行,这样两个客户的余额就都正确

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快账用户9052 追问 2025-10-23 20:22

好的,董老师!还有一个问题是:我们给ABC三个单位供货这三个公司的上级单位是甲公司,结款是甲公司给我们结,可是我们做账没做到甲公司名下,这要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:27

 您好,将应收账款从ABC三个单位名下全部转到甲公司名下,做一张调整凭证,分录为借:应收账款-甲公司(总金额),贷:应收账款-A公司(金额1)加上应收账款-B公司(金额2)加上应收账款-C公司(金额3),确保借贷金额相等,摘要写明“统一收款关系,将ABC客户应收账款转入上级收款单位甲公司名下

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快账用户9052 追问 2025-10-23 20:41

嗯嗯好呢。期初应收账款里有一家单位的应收账款应该是2080,记成了2000少记了80块,现在收到了货款2080,怎么进行账务处理呢?

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:44

 您好,现在收到2080元货款时,先按实际收款做账,借:银行存款 2080元,这样会与账上应收账款余额2000元相差80元,这时再做一笔调整分录将少记的80元补上,借:应收账款-某单位 80元,贷:应收账款-某单位 80元(或直接计入当期收入),最终使应收账款余额变为2080元并与银行存款2080元冲平。

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快账用户9052 追问 2025-10-23 20:51

董老师还有最后一个问题:在期初数据里忘记录入一家公司的应付账款4500元,现在我们把款付给他了怎么冲减应付账款呀?

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:54

 您好,现在付款4500元时,先补记期初的应付账款,做一笔分录借:库存商品/相关成本费用 4500元,贷:应付账款-某公司 4500元,然后立即做付款分录借:应付账款-某公司 4500元,贷:银行存款 4500元,这样应付账款一借一贷就平了。

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快账用户9052 追问 2025-10-23 21:01

太棒了董老师,谢谢您帮我解决了工作中遇到的困难,谢谢!祝您生活愉快,工作顺遂!

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齐红老师 解答 2025-10-23 21:03

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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同学,你好,这就相当于A公司替B公司垫付了物业费 处理如下 B公司还款给A公司,A公司之前进的费用原路冲回。 发票拿到B公司进费用
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你好   期初是怎么不对了。 是少录入了应收账款金额吗?   
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借:应收账款-A公司 贷:应收账款-B公司
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