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老师,我想请问一下,公司从农民手里面购买的自产农产品,农民给开的免税发票。金额是18万,我农民付了18万。我入账成本怎么入?我是买来直接销售,不做任何加工。我在勾选统计确认时,金额是18万,税额是1万6。我这个进项税又怎么做?能在账目上显示。有这个进项税。

2025-10-24 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-24 07:34

入账成本按 16.38 万元(18 万 - 1.62 万)核算,1.62 万元进项税(18 万 ×9%)计入应交税费 - 应交增值税(进项税额)科目体现。 会计分录:借库存商品 16.38 万、进项税额 1.62 万,贷银行存款 18 万。 勾选申报:在发票平台选农产品发票勾选,申报时填进申报表附列资料(二)第 6 栏。

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快账用户4007 追问 2025-10-24 07:46

我之前没有做分离,直接18万入账,第二个月销售了。现在应交税费销项那是贷方数。我勾选的时候。他是金额18万,税额是1万6。现在要怎么做这个账才能平?我要分离的话。之前的库存商品。金额也不对了,这个要用哪个科目来冲?请老师帮忙给我写一下分录。我实在是。不知道该怎么办了。

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快账用户4007 追问 2025-10-24 07:48

老师在吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 07:49

冲销原错误采购分录:借:库存商品 -180000贷:银行存款 -180000 补做正确采购分录:借:库存商品 164000应交税费 - 应交增值税(进项税额)16000贷:银行存款 180000 冲减多记销售成本(假设全卖):借:主营业务成本 -16000贷:库存商品 -16000

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快账用户4007 追问 2025-10-24 07:54

那我五月六月7月。8月,之前做的会计分录全部红冲了。冲到9月。再重新做一份正确的。入库存时以分开的你都入。是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-10-24 07:55

同学你好 是这样的

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快账用户4007 追问 2025-10-24 07:56

我5月,6月,7月,8月之前的。这个申报表上的税额与实际账上的不符。我是从5月。开始购进是重新。反结账到5月重新申报,还是冲到9月?

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齐红老师 解答 2025-10-24 07:58

同学你好 冲到九月就行

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快账用户4007 追问 2025-10-24 08:00

我想请问一下,我实际付了18万,为什么我勾选的时候咱们统计平台上呢?它金额是18万,税额是1万6。为什么农产品的发票不和正常的发票一样,金额是1万5的话,他会分离金额是1万400多税额是400多。

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快账用户4007 追问 2025-10-24 08:03

老师请问一下,那我之前留底税额。申报表上的留抵税额不一样,只能到9月才一样,这样行吗?

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快账用户4007 追问 2025-10-24 08:06

老师如果我不分离。我做一笔冲成本的分录,借应交税费。带主营业务成本。这样可以吗?但是这个库存怎么减少呢?

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快账用户4007 追问 2025-10-24 08:09

在吗老师

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齐红老师 解答 2025-10-24 08:10

这个税额不是全额抵扣的,按税额来就行

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快账用户4007 追问 2025-10-24 08:14

老师,请给我解答一下。这三个问题。我也是刚学做账会计。农产品的没做过,不知道该怎么做。

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齐红老师 解答 2025-10-24 08:16

因为发票分不含税和税额 这种农产品的是计算抵扣的,你就算勾选也是只能勾选进项抵扣销项 剩下的是属于不含税的成本或者费用,这种是作为成本费用降低你的利润的,利润少了所得税就少

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快账用户4007 追问 2025-10-24 08:31

老师,你说的税额不能全额抵,是什么意思?我的理解是我的农产品税额是。1万6200,我开出去发票。要交的税也是1万6200。这样他俩还不能抵,我还得交,是这意思吗?

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齐红老师 解答 2025-10-24 08:43

你开出去发票是多少?发票不是18万吗?

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你好,按收购价*9%计算抵扣进项税,自开的收购发票的进项税额,应该填写到在附表二第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次,抵扣的税额会体现在申报表中。
2020-12-22
同学你好 9100是不含税金额
2022-09-26
有风险提示你可以咨询一下专管员,正常展示符合规定就可以抵扣的。
2023-12-12
同学你好 1.你们是分包可以找材料发票来抵销项的 但是也要有合同的 还得走付款流程 2.要有足够的进项 3.建筑业的一般不会亏损的
2021-04-14
你好,这个是合理的损耗吗?合理损耗一块做成本里面就行。
2023-02-16
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