入账成本按 16.38 万元(18 万 - 1.62 万)核算,1.62 万元进项税(18 万 ×9%)计入应交税费 - 应交增值税(进项税额)科目体现。 会计分录:借库存商品 16.38 万、进项税额 1.62 万,贷银行存款 18 万。 勾选申报:在发票平台选农产品发票勾选,申报时填进申报表附列资料(二)第 6 栏。

老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
老师好 我遇到一个难题,想跟老师和群里的贵友请教一下,就是我接了一家账,这家公司2021年在建冷库,总造价在110万,去年投入有35万了,当时的会计拿着银行转账回单直接进入主营业务成本这个科目,在21年做为主营业务成本税前扣除了,2022年到我手上投入有75万我进的是在建工程这个科目,冷库安全完毕、验收合格并投入使用,现在供货商开了110的发票来给,我该怎么把这在建工程转入固定资产呢
请问我公司是做粮食 玉米收购的,从农民手里收购过来了再卖出去,但是收购的时候产品干湿度会有差异,那我们开进来100吨粮食,实际上没有销售到100吨 但是税务局要求做数量金额式明细账,这就会导致我们账面利润很多每个月开几百万销项出去,数量如果和购进来的一致 就会导致所得税税负很高,这种情况该怎么处理呢?
老师,从农民手中收购的木材,给农户开具农产品收购发票,进项税额抵扣时,需要找专管员确认吗?现在是我公司从这家木材加工厂购买的木材,已经认证抵扣了,现税务平台发来发票风险提示,问对方(对方在云南比较偏远的地区),说是他们向农户收购的木材,后面专管员请假半个月,专管员上班后,给他们处理了,但我这边还是有风险提示,想问下,是有需要专管员确认这一操作吗?
老师,小规模纳税人,小型微利企业,年收入90万以下,如果季度有10w利润,企业所得税多少呢
请问9月底刚成立得公司,还没开展业务0申报。财务报表能全部0申报嘛?但是企业所得税申报不能0。这种怎么操作?
老师,请问外经证上没有核定个税,是不是就不用在外经证上报个税了?
电商,有一笔收入打入我们公户,这笔钱之前属于代发货,之前一直没对账也没确认收入,现在钱转到八月份了,那现在我应该怎么做,直接做成8️都收入可以吗
老师,有异地个税数据的,当地报表不显示异地数据,只填本地个税数据就没提示,都填上就显示个税申报与实发数差异过大,就差异地的数,能报,就是比对不符,怎么填
请问健身房在装修期间付了一部分健身器材,工程款这些怎么入科目
老师,小规模的收入都是无票成本,可以直接不做成本申报吗?
老师,公司房屋装修100万,先预付了20万,对方也开了20万发票给我们,工期要四个月完工,这个月我们该怎么做账呢?
找了中介线下去银行办理业务,他应该给我们开怎么项目发票,我们付的钱记什么科目
收到合同款,没有发票怎么做账务处理
我之前没有做分离,直接18万入账,第二个月销售了。现在应交税费销项那是贷方数。我勾选的时候。他是金额18万,税额是1万6。现在要怎么做这个账才能平?我要分离的话。之前的库存商品。金额也不对了,这个要用哪个科目来冲?请老师帮忙给我写一下分录。我实在是。不知道该怎么办了。
老师在吗
冲销原错误采购分录:借:库存商品 -180000贷:银行存款 -180000 补做正确采购分录:借:库存商品 164000应交税费 - 应交增值税(进项税额)16000贷:银行存款 180000 冲减多记销售成本(假设全卖):借:主营业务成本 -16000贷:库存商品 -16000
那我五月六月7月。8月,之前做的会计分录全部红冲了。冲到9月。再重新做一份正确的。入库存时以分开的你都入。是这样吗?
同学你好 是这样的
我5月,6月,7月,8月之前的。这个申报表上的税额与实际账上的不符。我是从5月。开始购进是重新。反结账到5月重新申报,还是冲到9月?
同学你好 冲到九月就行
我想请问一下,我实际付了18万,为什么我勾选的时候咱们统计平台上呢?它金额是18万,税额是1万6。为什么农产品的发票不和正常的发票一样,金额是1万5的话,他会分离金额是1万400多税额是400多。
老师请问一下,那我之前留底税额。申报表上的留抵税额不一样,只能到9月才一样,这样行吗?
老师如果我不分离。我做一笔冲成本的分录,借应交税费。带主营业务成本。这样可以吗?但是这个库存怎么减少呢?
在吗老师
这个税额不是全额抵扣的,按税额来就行
老师,请给我解答一下。这三个问题。我也是刚学做账会计。农产品的没做过,不知道该怎么做。
因为发票分不含税和税额 这种农产品的是计算抵扣的,你就算勾选也是只能勾选进项抵扣销项 剩下的是属于不含税的成本或者费用,这种是作为成本费用降低你的利润的,利润少了所得税就少
老师,你说的税额不能全额抵,是什么意思?我的理解是我的农产品税额是。1万6200,我开出去发票。要交的税也是1万6200。这样他俩还不能抵,我还得交,是这意思吗?
你开出去发票是多少?发票不是18万吗?