借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

老师,如图。我要红冲凭证,第一张红冲53元,第二张红冲221元。请问科目怎么写
老师,我在9月份有几张发票做在同一张凭证上,有一张发票错了,要这个月红冲发票,重开蓝票。那会计分录我是把其中(红冲发票)的那张部份红冲,还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证?
请问老师,冲红以前错误的凭证是要一整张凭证都冲红还是只冲错误的那笔分录就可以呢
老师,我有一张冲红发票怎么做凭证
老师1月份的一张凭证做错了。7月份我想做红冲再做笔正确的分录,摘要怎么写? 红冲并调整1月记字第15号凭证? 还是写红冲1月记字第15号凭证,
老师,职工福利存在无票金额,所得税汇算时,表格应该怎么填写呢?
老师,我公司以前年度亏损,本年四季度有盈利,为什么申报表显示需要缴纳所得税,不能弥补以前年度亏损嘛
期末未分配不等于净利润加期初未分配的原因有哪些,我现在查了没有以前年度损益,还要怎么查,才能查到差额
公司办公楼租赁费含税金额都一起支付了,发票也开了,现在发现房租还有20000没开票,如果不想重新开了这个2万汇算清缴调增可以吗?税务局会找房东或者公司就这2万再交房产税土地使用税和个税吗?
小规模季度不超30万,税费减免做营业外收入按1%还是3%
我们工资是第三方发,那这种情况还计提工资吗?因为我银行支付的时候直接做的是借管理费用劳务费,待银行存款
老师 我们把用于购买自建厂房的零碎支出计入在建工程了啊 厂房已经按税务局要求转为固定资产并缴纳房产税了啊 其中房产原值1100万 现在还有100万左右的零星支出 可不可以转为长期待摊费用
老师,未交增值税无余额,转出未交增值税借方有余额,当时入是借:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借: 未交增值税 贷:银行存款
老师交的物业费先交六个月 为什么计入长期待摊费用
老师您好,合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额,比如暂按重量100吨,单价200元,金额20000元,最终计量以电子汽车衡称重计量为准,最终结算货款采取多退少补方式,印花税该如何计算
老师我要红冲这张凭证,之前的工资就是现金发的,不知道上一个会计为什么要冲掉,我的现金一下子虚增很多,我现在要把他冲掉,怎么冲
是的,原分录红冲就行
最关键的是他把应付职工薪酬也冲了,有点想不通
可能那个分录是虚假做的,所以要冲,或者做重复了
我上面发的那个就是原凭证,我要怎么冲他,他本来就是红字了
原来是红字,那么你是蓝字对冲
哦 我试一下
嗯嗯,祝你工作顺利。