支付的时候直接做 借管理费用劳务费,待银行存款
不用计提工资

老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
老师,打给第三方的劳务派遣费,计入管理费用-劳务派遣费,这个需要通过应付职工薪酬核算吗?还是直接,借管理费用-劳务派遣费,贷银行存款?
支付微信认证费0.01,确认对方不退回,怎么做分录
请问季报A表个人经营所得表是按最后报为准是吗?现在报1至12月的,就按最新数据报可以吗?发现之前成本做高了,现在调回可以吗?
第四季度企业所得税季报里的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬这个数是报的10月到12月的累计数还是一年的累计数
请问老师,销售产品给国外客户共计5000套(4500套收款+500套研发样品免费赠送),出口报关单上体现的产品数量应该是多少套?
网银认证工具工本费是计入财务费用还是管理费用
老师,是所有支出没有发票的都不能当成本用吗?入了账的话都必须调整出来吗?
银行U盾费用计管理费用开办费还是财务费用
老师你好,请问建材公司开13%的商品混凝土是合法合规的吗?
您好老师,我今年有利润怎么在年度亏损表里选择不弥补往年亏损啊
应付借方,其他应付借方 应收贷方 其他应收贷方 表示资产负债表什么科目 可以重分类成什么科目?