核心是题目本金可能是 80 万(非 12 万),且 7 月就已借入,8 月仍在占用,所以按 80 万 ×12%×2 个月(7%2B8 月)算利息,8 月底还的 8 万是还本金,不影响这 2 个月的利息计算。

老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
麻烦老师了。上面4个 1.结息汇率按结息日汇率还是结息的月初汇率? 2.然后8月确认收入10月收汇我应收账款汇率调整按月调8月底9月底调应收账款汇率是9月初还是9月底汇率?可不可以直接等10月收汇后面再做8.10汇率差,中间8月底9月底就不做调汇了 3.然后3月收汇12月结汇没有真正结汇所以不知道借:银行存款-人民币户还是外币户?3月收汇12月结汇中间做银行调汇中间4.5.6.7.8.9.10.11.都是月末银行调汇如果做的话是用月末最后一天汇率吗?4.调汇是不是软件点期末调汇就好。
老师好,请问这个题目中我有两个疑问:(1)2021.1.1借入的专门借款但是4.1日才使用,为什么算闲置资金投资收益的时候不能把这期间三个月的算进去?(2)在算一般借款应预以资本化利益费用的时候,在7.1日专门借款用完了,一般借款贴2000万进去,到10月前这笔2000应计息3个月。到10.1号又支出2000,也就是10.1号一般借款累计支出是4000,这四千到年底计息3个月。那么我的计算公式能不能这样列出 : 2000×8%×3/12➕4000×8%×3/12 =120万 因为答案中给出的计算方式如图2,所以我想请教下老师我这种方法计算是否是可以的?
(单项选择题) 2×21年1月1日甲公司因建造生产线向银行借入2年期专门借款3000万元,年利率为5%(与实际利率相同),每年年末支付利息,到期归还本金。2×21年3月1日甲公司发生资产支出2400万元,并于当日开工建造生产线。2×21年9月1日,工程因劳务纠纷停工。2×21年10月31日,工程重新开工,至当年末,该生产线尚未达到预定可使用状态。甲公司将专门借款中尚未动用的部分用于固定收益的短期投资,月收益率为0.4%。不考虑其他因素,2×21年该专门借款利息中应当计入生产线成本的金额为( )万元。 A. 76 B. 80.8 C. 100 D. 101 2×21年的资本化期间为3月1日至12月31日。2×21年该专门借款利息中应当计入生产线成本的金额=3000×5%×10/12-(3000-2400)×0.4%×10=101(万元)。老师,我把闲置的600*0.004*8,我把劳务纠纷暂停了2个月,是不是没达到3个月就不扣的忘记了
题目:甲企业正在编制“资金预算”,预计1月初短期借款为50000元,年利率为12%,该企业不存在长期负债,预计1月末现金余缺为-12500元。现金不足时,通过银行借款解决(利率不变),借款额为1000元的整数倍,1月末现金余额要求不低于5000元。假设企业每月支付一次利息,借款在期初,还款在期末,向银行借款的最低金额为( )元。 答案:假设借入X万元,月利率为12%/12=1%,则1月份支付的利息=(50000+X)×1%,-12500+X-(50000+X)×1%≥5000,解得:X≥18181.82(元),根据X为1000元的整数倍可得,X最小值为19000元。 问题:按照计算的顺序,先是现金余缺,然后再加上短期或长期借款,减去借款利息,最后得到余额。借款在期初,还款在期末。期初已经有短期借款50000元,足以足够,为什么此处计算的时候只是用期初的计算利息,又要新增短期借款?
支付微信认证费0.01,确认对方不退回,怎么做分录
请问季报A表个人经营所得表是按最后报为准是吗?现在报1至12月的,就按最新数据报可以吗?发现之前成本做高了,现在调回可以吗?
第四季度企业所得税季报里的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬这个数是报的10月到12月的累计数还是一年的累计数
请问老师,销售产品给国外客户共计5000套(4500套收款+500套研发样品免费赠送),出口报关单上体现的产品数量应该是多少套?
网银认证工具工本费是计入财务费用还是管理费用
老师,是所有支出没有发票的都不能当成本用吗?入了账的话都必须调整出来吗?
银行U盾费用计管理费用开办费还是财务费用
老师你好,请问建材公司开13%的商品混凝土是合法合规的吗?
您好老师,我今年有利润怎么在年度亏损表里选择不弥补往年亏损啊
应付借方,其他应付借方 应收贷方 其他应收贷方 表示资产负债表什么科目 可以重分类成什么科目?
我可以理解成7月前已经知道了7月要使用的短期借款?我认为的事到7月份底才知道7月到底是多少余额 然后利息的话我看题目是说随本金在月末偿还时候支付 而不是每个月的时候就按照实际借入金额支付。
同学你好 对的 是这样