应付账款在借方,提前支付给对方的 重分类到预付账款 其他应付款在借方,提前支付给对方的,或者是对方借你的,或者是你还款还多了。重分类到其他应收款 应收账款贷方余额是提前收了人家的钱,没有提供货物或者是服务,或者是开发票,重分类到预收账款 其他应收款贷方是欠了别人的钱,重分类到其他应付款里面

本期其他应付款既有借方发生额,又有贷方发生额,嘛呢科目余额表上的其他应付款应该表示为科目表余额,还是其他应付款贷方发生额+其他应收款贷方发生额
其他应收款在在借方表示什么在贷方表示什么,其他应付款在借方表示什么在贷方表示什么
老师,科目余额表里其他应收款出现借方负数,可以调到其他应付款贷方吗
1、其他应付款-股东,科目余额在借方正数,具体表示什么意思 2、预收账款-某公司,科目余额在贷方正数,表示什么意思。 3、应付账款-某公司,科目余额在借方正数,表示什么意思 4、应收账款-某公司,科目余额在贷方正数,表示什么意思。 5、资产负债表,应收账款,应付账款,其他应付款都是负数,分别表示什么意思
应收其他应收 期末余额在借方正数表示什么 在贷方正数表示什么 在借方负数表示什么 在贷方负数表示什么 应付其他应付 期末余额在借方正数表示什么 在贷方正数表示什么 在借方负数表示什么 在贷方负数表示什么 麻烦老师详细说明 分段说明 我一直理不清
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗