应付可转到营业外收入

你好,老师,请教您一下。有一笔应付帐款上期应付未付的贷方余额是0.8,后期跟这家企业没有往来业务。领导也不想再付这0.8元。这个我应该怎么做分录才能把它做平
老师,您好。我们公司前两年和一家个人独资企业有业务往来,有应付款要支付给这家个人独资企业,今年这家个人独资企业注销了。让我们把款项转给个人独资企业的法人银行账户,他们会出个说明函。这样操作是可以的吗?
老师你好,我要注销企业 但是我期末的其他应付款还有余额,企业所得税清算还怎么填?
老师你好,我是一家小规模企业,我现在要注销,我刚才在注销的过程中填表,其他应付款有3900的金额,然后清算的时候就要交几百块税费,我要如何填才没有税费呢?我要如何填才不产生税费呢?
老师,有个公司需要注销,是小规模纳税人,这个公司一直都没什么业务,往年亏损2万多,今年有开了5万多的发票出去,现在要注销,遇到一个问题:公司的账上的钱不够还其他应付款(都是挂在法人下面的其他应付款有3万多),现在公司要注销需要封账,这笔钱也还不了给法人了,其他应付款的数据全部结转到“营业外收入”,这样一来的话,就需要交企业所得税,有没有什么办法,可以避免缴纳企业所得税?
有一家小规模企业,7-9月各开具了1张发票(销项),7月和8月各开了2千多的正数发票,9月份只开了一张红字负数发票,所以7-9月收入合计及销售额合计都是负数,请问我申报3季度增值税报表时,是否会合计负数而产生退税的可能呢?我很少遇到这种情况,以前都是坐班做的一般纳税人全盘账务处理,这种小公司的还搞不懂了,我还没进入税务申报系统
老师,无票收入还需要准备合同吗?
老师您好,财务在和外账公司做对接的时候,如果自己的公司存在少报收入的情况。那么,财务怎样做才能最大的程度上避免自己的风险呢?
新的申报,为啥老是提醒差异变化在50%以上,有问题吗?还是
您好,是的,理解正确,这11万会作为“生产成本-直接人工”科目的月末借方余额留在账上,它代表的是这两个月所有已发生计件工资中,尚未随完工产品转入“库存商品”的那部分成本,也就是累计的在产品(包含在线半成品和未通过的废品)所耗用的人工成本。 董效彬老师接一下哈
老师,我们公司小规模纳税人,9月销售的收入,发票都没开,这个影响报税吗
个税系统报经营所得核定方式的核定征收,然后不能输入成本。这个要怎么改查账征收
刚刚做完股权转让,数据是硬调的,应收应付,未分配利润也调下来了,因为不懂听了代理记账机构的话,现在客户回款了,按调整后的项目出现负数,我该怎么办啊,风险是不是很大啊,急急急
老师,之前没计提社保医保。现在补以前的,可以帮我看看怎么补计提吗?求助老师。
困惑于一个问题以进项控销项,进来一吨货,含税单价是12500,合同价格一吨为16500,但是为了控制税负在1%,本月开出去的含税发票,13541.66,剩余的票在下月开,剩余多少数量?但是,我本月开出去的金额13541.66,数量是多少?成本结转多少?刚好与我1%的税负对应,
是股东的。
可直接支付给股东 ,若不支付,转营业外收入
OK 好的。谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
老师,我可以转到实收资本么。
可以转到实收资本