你好,可以的,租赁进来的车与车相关的加油费,过路过桥就可以做

老师,我公司支付运输货物的运输费,因为司机无法开具发票,货车司机提供的通行费发票给我公司,这个通行费发票可以抵扣进项吗
老师你好,请问我公司有国内货物运输经营范围,但是公司没有办道路运输许可证,也沒有公司车辆,去租赁车辆给公司运输货物,让对方开运输费发票给我公司抵扣成本,我公司可以开运输费用发票吗?
老师,无运输工具的运输公司可以开增值税专用发票?公司名下有一辆车但是现在没有税票,其他9辆车是和个人合作的,如果不让个人在税务局代开车辆租赁发票,可以直接开运输的增值税专用发票?
甲公司属于一般纳税人,具有交通运输业资质,2019年9月发生下列业务: (1)向境内乙公司提供货物运输劳务,取得含增值税运费收入872万元;向境内丙公司提供客运劳务,取得含增值税运费收入76.3万元; (2)提供国际运输服务,取得不含税运费收入50万元; (3)销售本公司使用过的货车,取得含税收入103 000元,该货车购入时按规定不得抵扣且未抵扣进项税额; (4)购买客车、货车用汽油,取得加油站开具的增值税专用发票注明税额80万元;购买客车、货车用柴油,取得加油站开具的增值税普通发票,发票记载价税合计为22.6万元。已知交通运输服务适用税率为9%。要求计算 1.甲公司2019年9月提供运输服务的增值税销项税额; 2.甲公司销售自己使用过的货车应纳增值税。 3.甲公司2019年9月允许抵扣的进项税额。 4.甲公司2019年9月应缴纳的增值税额。
甲公司属于一般纳税人,具有交通运输业资质,2019年9月发生下列业务: (1)向境内乙公司提供货物运输劳务,取得含增值税运费收入872万元;向境内丙公司提供客运劳务,取得含增值税运费收入76.3万元; (2)提供国际运输服务,取得不含税运费收入50万元; (3)销售本公司使用过的货车,取得含税收入103 000元,该货车购入时按规定不得抵扣且未抵扣进项税额; (4)购买客车、货车用汽油,取得加油站开具的增值税专用发票注明税额80万元;购买客车、货车用柴油,取得加油站开具的增值税普通发票,发票记载价税合计为22.6万元。已知交通运输服务适用税率为9%。要求计算 1.甲公司2019年9月提供运输服务的增值税销项税额; 2.甲公司销售自己使用过的货车应纳增值税。 3.甲公司2019年9月允许抵扣的进项税额。 4.甲公司2019年9月应缴纳的增值税额。
老师您好,小规模纳税人房产出租了,每个季度五千元,要交多少房产税?除了房产税和土地使用税还有其他稅没有?谢谢老师
老师,报关金额是127000元,如果进项含税金额拿回来127700元,不含税金额113008.85元。含税金额就比报关金额大,127000-113008.85=13991.15,用不含税金额算就盈利,这样合理吗?如果按照合理的计算,成本含税应该是多少比较合适啊
利息收入的开票名称写什么
老师,我第三个季度盈利的,有利润了,但是之前两个季度都是亏损的,申报第三个季度的所得税报表,会产生所得税吗?
老师,请问9月发全年一次性奖金36000时直接按照没有代扣个税的金额转账了,可以下个月发工资时一起把这笔奖金的个税扣掉吗,谢谢
小规模纳税人,支付给职工的薪酬统计需要把个税扣减下来吗?还是合计申报企业所得税
申请退税的时候,进项体现在增值税附表二的25-26栏次,那收到退税后需要在增值税上填列吗?
老师请问下企业所得税季报里的职工薪酬包含福利费吗
应开票方是买方还是卖方?
老师社平标准调整是什么意思
老师我们这个不算租赁,就是以承运人身份与托运人签订运输服务合同,收取运费并承担承运人责任,然后委托实际承运人完成运输服务,
是运输发票吗?是的话不行。因为这个运费里面包含着加油费什么的。