购入当月未认证 借:库存商品/原材料等 应交税费-增值税-进项,应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 待认证的发票以后认证 借:应交税费-增值税-进项 贷: 应交税费-待认证进项税 购入当月认证 借:库存商品 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款/应付账款等. 销售 借:银行存款/应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师,我认证了发票,但是一直没有销项,我现在把认证的进项发票,进项转出,转出发票还能在认证吗?
老师,月底公司进项发票勾选认证,月底公司开销项发票,老师好月底勾选认证进项发票能不能抵扣月底公司开出来的增值税专用销项发票。能不月底抵扣,老师好。
老师,进项发票已经勾选了退税认证,但是我们不想退税了,可以把勾选退税认证的进项税额转出吗?
老师 我们是销售猪肉的 销项税额也是免税的 进来了好多专票 那这个进项我做不抵扣认证确认勾选了,帐上进项进来的发票税额部分要如何做分录?
老师能把整个进项进来,勾选认证发票,结转进项、销项的会计分录发一个给我吗
凭借中信保赔付款回单,可以作为坏账损失的税前列支证据吗?
税务申报时风险提示从业人数和资产总额与之前申报存在差异,中级风险
老师A公司帮B公司交房租,我应该把发票开给谁呢,就按照合同开给当时租房的B公司吗
我们是建筑企业,我们跟甲方签订的材料合同产生的一些差旅费、车费、餐费是入销售费用还是入工程施工这个科目?
2026年1月15日开始核定阶梯扶持方案,所有企业都执行综合税率吗? 年开票120万综合税率0%(免税) 年开票120万-450万综合税率约1.8% 年开票1000万-3000万综合税率约3.4% 年开票3000万-8000万综合税率<8.2%
老师,请问现在账面是亏损,但汇算清缴的时候要调增,因为有些支出没有发票,请问12月份要计提企业所得税吗?
老师,你好, 第四季度需要提交企业所得税吗?
老师我问一下 2024年的成本票假的 这个已经审计出来了 这个怎么办?
老师,外经证预缴的税费在电子税务局中带不出来是怎么回事呀
供应商当期开过来的发票可以抵扣资源税吗?