同学,你好
是可以的

老师,请问一般纳税人以前月份开的专用发票30万,工程只有15万,购买方要我们红冲了原来30万的发票,只开15万的,之前的发票他没有认证,但是他说已经做账了,不给回原来的开发票,这样可以吗?是直接红冲就可以了吗?
请问公司的一个项目以前年度劳务成本挂账应付账款15万,农民工工资专户发放工资15万入了成本但没发票(这15万欠票的农民工工资正好就是劳务挂账的15万)。现在的情况就是我账上就多做了15万的成本,还挂了应付账款15万,请问一下,现在要调以前年度账应该怎么调?
请问公司的一个项目以前年度劳务成本挂账应付账款15万,农民工工资专户发放工资15万入了成本但没发票(这15万欠票的农民工工资正好就是劳务挂账的15万)。现在的情况就是我账上就多做了15万的成本,还挂了应付账款15万,请问一下,现在要调以前年度账应该怎么调?
我的增值税这样算下来不是60多万,但是我能开回来的成本发票大概40多万,这两个可以互相抵吗?
我是小规模 2022年收入60万 成本80万 亏损了 但是80万里面有30万是劳务费 这些费用个人没有开回来发票 也就是说这30万是无发票成本 现在汇算清缴 这些无成本发票怎么处理?
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?
老师,电商行业推广费抵扣企业所得税按15%还是全额抵扣。交企业所得税是按季度还是按月度,是按月计提按季度缴纳吗
好的,那5万我直接不入账了哈
同学,你好
嗯嗯,可以的