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你好,我们内账没有设销项税,进项税,但每个月要交增值税,请问分录怎么登记?

2026-01-17 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 20:09

同学你好, 一种方法就是 和外账一样, 增设 销项税和 进行税 等3级科目,

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:10

另一种方法,就是, 每次交了后,直接计入应交税费 应交增值税

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:11

进项 销项 都通过一个科目处理

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快账用户6306 追问 2026-01-17 20:11

我们老板说,卖价全部当销售额,买价当成本,但每个月都有税费,我怎么处理

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快账用户6306 追问 2026-01-17 20:13

我要先计提税务,次月再交,请问分录怎么写

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:21

即使老板这么说 也得把增值税 单独列示。和外账一样, 因为它是价外税。必须单独列示, 但是如果拗不过老板时, 买进来, 借 库存商品等 贷 银行存款 出售时 借 银行存款 贷 主营业务收入 如果有交税时, 冲减收入 借 主营业务收入 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:22

或者 交税是。增加成本 借 主营业务成本 贷 银行存款

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相关问题讨论
同学你好, 一种方法就是 和外账一样, 增设 销项税和 进行税 等3级科目,
2026-01-17
借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94
2024-05-07
您好 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-02-17
是的,只要月末不是留抵,需要做结转未交增值税的分录
2022-03-10
需要的借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费应交增值税进项。
2024-01-11
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