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@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?

2025-10-25 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 19:50

您好,先算应纳税所得额,收入20万减成本费用9万,应纳税所得额是11万;再算应纳税额,11万乘20%再减10500,应纳税额是11500元;最后算减免税额,11500乘50%等于5750元,最终应纳税额是11500减5750等于5750元

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快账用户6817 追问 2025-10-25 20:09

老师库存340万,其他应付款金额340万,实际仓库库存没有这么多怎么办呢?

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齐红老师 解答 2025-10-25 20:23

哦哦,我们一年的收入有多少呀,我的方法是每月结转主营业务成本多结转一点点,把这个消化掉 不过我们这个有资产有负债悄悄对冲了,确认收入,把其他应付款消化了,但是确认收入,增加利润,老板会愿意么

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快账用户6817 追问 2025-10-25 20:50

老师其他应付款怎么对冲呢?

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齐红老师 解答 2025-10-25 20:51

借:其他应付款   贷:主营业务收入   增值 税 借:主营业务成本    贷:库存商品 完美,相当于把货还欠款了,我们把毛利做低一点就是交增值税的事了,咱是小规模还是一般人呀

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快账用户6817 追问 2025-10-25 21:07

老师一般纳税人

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快账用户6817 追问 2025-10-25 21:08

老师的意思这样可以对冲其他应付款金额是吧

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齐红老师 解答 2025-10-25 21:11

您好,是的,这个完全 可以的,就是要交增值税

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快账用户6817 追问 2025-10-25 21:13

老师要是这样结转成本我大概算了一下3-4年才能结转完呢?

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齐红老师 解答 2025-10-25 21:15

哦哦,那也没有办法,这个账太乱了,340万不是3.4万

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快账用户6817 追问 2025-10-25 21:26

老师可以做无票收入吗?

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齐红老师 解答 2025-10-25 21:29

您好,太可以了呀,税务就是觉得每个公司都有无票收入才是正常的,确实也是这样,做不到100%开票的

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