您好,先算应纳税所得额,收入20万减成本费用9万,应纳税所得额是11万;再算应纳税额,11万乘20%再减10500,应纳税额是11500元;最后算减免税额,11500乘50%等于5750元,最终应纳税额是11500减5750等于5750元

用于研发的厂房可以加计扣除吗
我是小规模纳税人 开具5万无元 百分之三的专票有增值税减免吗
小规模纳税人 开具百分之三的专票 专票有减免吗
购入进口货物。应付账款-A公司人民币82461.45。 现在兑换外币82461.45换成美元是11362。 用11362支付给了应付账款-A公司。 这个账怎么才能做平?
请问老师,朋友去年注册了一个有限责任公司,一直是闲置状态,每个月都零申报,但是增值税和个税税种他没有认定,这2个税就没有申报,下个月他要注销了,请问这个季度申报需要认定吗
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
董孝彬老师,请回答,接刚在建工程的问题,现在是把之前入了预付账款的工程款转入在建工程?工程在今年才开始的,之前的都只入了预付账款,都没有转在建工程的,是调原来的分录,还是直接转入?
买车按揭应该怎样账务处理,购车价1036000元,首付103600,保险8643.15购置税免3万后61681.42元
老师我们是商贸批发业之前会计增值税税负是0.08%,可以上调1%有风险吗?
老师好,小规模纳税人,就夫妻两个人,每月个税都申报了,但有时候工资没发下来,但之前都是汇算清缴前补齐,这个季度企业所得税申报表改了,需要填已计入成本的工资和实际支付的工资,这个不一致怎么办?还有以后如果没发工资,个税申报零吗?
老师库存340万,其他应付款金额340万,实际仓库库存没有这么多怎么办呢?
哦哦,我们一年的收入有多少呀,我的方法是每月结转主营业务成本多结转一点点,把这个消化掉 不过我们这个有资产有负债悄悄对冲了,确认收入,把其他应付款消化了,但是确认收入,增加利润,老板会愿意么
老师其他应付款怎么对冲呢?
借:其他应付款 贷:主营业务收入 增值 税 借:主营业务成本 贷:库存商品 完美,相当于把货还欠款了,我们把毛利做低一点就是交增值税的事了,咱是小规模还是一般人呀
老师一般纳税人
老师的意思这样可以对冲其他应付款金额是吧
您好,是的,这个完全 可以的,就是要交增值税
老师要是这样结转成本我大概算了一下3-4年才能结转完呢?
哦哦,那也没有办法,这个账太乱了,340万不是3.4万
老师可以做无票收入吗?
您好,太可以了呀,税务就是觉得每个公司都有无票收入才是正常的,确实也是这样,做不到100%开票的