您好,这个是都取得不了吗

上一年的材料暂估入账了,已经作为成本费用扣除了,今年发票开回来了,有差额,上一年的所得税已经缴纳完毕了,所得税什么的用不用调整,还是直接红冲了,重新入账就可以
1、22年1-12月,我代开了一张6万个人发票,代扣20%个人。。22年没有其他收入了。是不是可以全额退个税回来。 2、如果说22年1-12月,我代开了6万个人发票,个体经营所得收入6万元,是不是也不会退个税了。退又是按那个收入额计算
老师,我们这个月要开1000万发票,但是老板不想交这么多所得税,也不想这么早交税,让我暂估成本600万,到汇算清缴时再调增全额交上,就是纳税滞后了,这样可以吗?如果明年3月我冲回暂估,需要怎么做账呢?
早上好老师,我们22年的原料票200万在今年3月才开回来,(因之前一没开票回,我直接做暂估入成本)那今年做23年企所税汇算清缴时可抵22年的成本吗?(调表不调账是指调企业所得税汇算清缴吗?)
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
进项税额转出的贷方应该也是零吧,怎么转转哪里去
老师你好,2025年有利润呢,怎么做分录呀,还没有盈利过呢,不会处理了,麻烦指点一下。
马来西亚榴莲到海南,海关的时候交增值税9%可以抵扣销项发票吗
老师,单位每月给员工交失业保险共300元,可以直接借:管理费用贷银行吗?
老师你好,我们单位租赁的车辆,提前开了两年的发票,请问我怎么做分录呀?
我在前三年季度盈利了,第4季度亏损。在第4季度申报的时候,会出现退所得税的情况吗?
是必须要开发票才可以冲掉嘛
那当然了,是需要开发票的
现在可以以交经营所得税形式冲掉嘛
啥意思,是冲掉成本还是啥
就是当时肯定是盈利了2万,但是当时不想交经营所得税,就暂估了2万的成本,现在老板的意思就是这部分干脆交经营所得税,然后就可以不回发票了呀
老板现在问可以这样操作嘛
嗯,那样的话,交税就不需要发票了
这样要怎么操作呀
暂估那部分,直接所得税汇算调增
那我昨天问另外一个会计,会计怎么说不可以
那不可能,这个税务有要求
那我再跟他确认一下
嗯好的,这个可以确认下
是报经营所得税的时候就可以操作嘛
当然了,就是报税款的了
还是有特定时间操作的
就是报税款的这个