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老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!

2024-04-29 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-29 09:39

您好 请问单位用什么会计准则

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快账用户6616 追问 2024-04-29 09:40

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-04-29 09:42

借:利润分配-未分配利润 -200 贷:应付账款-暂估  -200 那这样写分录就好了哈

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快账用户6616 追问 2024-04-29 09:43

嗷!也就是说直接把开不进来发票这个暂估成本直接做进利润里就可以了。明白了。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-04-29 09:44

是的 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问单位用什么会计准则
2024-04-29
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
分录调整:先全额冲回暂估分录,再按发票金额入账。 40 万处理:确定无票且不应计成本,借 “应付账款 - 暂估”,贷 “以前年度损益调整”,再转 “利润分配 - 未分配利润”;可能取得票则先挂账。 税务影响:汇算清缴前调增应纳税所得额;汇算清缴后符合条件可追补扣除 。 有进项按规定抵扣。
2025-05-20
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
你好,会算清交之前借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算期交调增就可以的。
2023-01-12
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