您好 请问单位用什么会计准则

年底我们利润总额1000多万,要缴纳200多万的所得税,所以暂估了成本,待汇算清缴再调整。我现在年底做借库存商品暂估,贷应付账款暂估。借主营业务成本,贷库存商品暂估。这部分纯粹就是为了缓交所得税的,所以也没发票我2023年怎么做?
我在去年年底的时候,做了工程施工暂估,会计分录是,借:工程施工-暂估 200万,贷:应付账款-暂估 200万,结转成本,借:主营业务成本-工程 200万,贷:工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
老师,年前公司没有取得成本发票,由于成本发票品类多,我年前分录如下 借:库存商品-暂估 200万 贷:应付账款-暂估 200万 借:主营业务成本-配件费 200万 贷:库存商品-暂估 200万 年后1月份开始陆陆续续取得,钢管,工字钢,建筑模版等材料的进项发票,我取得一张就红冲部分金额,再按发票金额入账,同时结转成本,这样做能行吗? 借:库存商品-工字钢 20万 应交税费-应交增值税(进项税额)0.26万 贷:应付账款-钢铁厂 借:库存商品-暂估 -20万 贷:应付账款-暂估 -20万 同时 借:主营业务成本-配件费 -20万 贷:库存商品-暂估 -20万 借:主营业务成本-配件费 20万 贷:库存商品-工字钢 20万
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
出口退税抽查,让写主营业务是做什么的,怎么写? 原来的主营卖化工产品主要是内销,后边出口业务也是老板朋友用我们公司名义出口的,卖的是船舶机械设备,去年业务200万一半出口是机械设备,一半是内销化工品。
收汇情况表怎样填,详细一点
个独企业出口抽查,填写职工分工情况怎么写? 个独工资申报就两个人,一个是法人0申报,一个是法人老婆工资申报。 分工情况如何写?实际上他老婆不来公司上班。 我是这家个独和另一个公司的会计,我工资申报在另一家公司名下。
老师:请教一下 小规模公司小企业会计准则 ,2024年亏损100万,2024年5月和12月一共支付50万项目技术咨询费,会计分录做错,纳到管理费用-咨询费,其实应该纳入在建工程-前期项目技术咨询费,那如果现在做2025年12月能否做这样的会计分录冲销利润? 借:在建工程-前期项目技术咨询费 500000 贷:利润分配-未分配利润 500000 然后2024年汇算清缴更正申报纳税调增50万,这样可以吗?
出口抽查是随机的吗?还是税务已经有风险提示了
个独企业出口抽查,填写职工分工情况怎么写? 个独工资申报就两个人,一个是法人0申报,一个是法人老婆工资申报。 分工情况如何写?实际上他老婆不来公司上班
老师,请问下员工出差乘坐的飞机取得的电子普票可以抵扣进项吗
老师,我们是小规模纳税人。老师,我想问电子税务局发票额度是季度额度还是月度可开票额度呢?
企业所得税的减半政策需要申请吗?还是申报企业所得税的时候直接就能享受?
老师,我们公司是拿实发工资来申报个税的,保险也是公司全部负担包括员工部分,这样我计提工资还有社保的时候这个数字怎么做呢
小企业会计准则
借:利润分配-未分配利润 -200 贷:应付账款-暂估 -200 那这样写分录就好了哈
嗷!也就是说直接把开不进来发票这个暂估成本直接做进利润里就可以了。明白了。谢谢老师!
是的 不客气哈 欢迎有疑问继续提问