你好,既然是代垫的,那么运费发票就是开给购买方的

我方属于销售方,购销合同中提及运费由购买方承担,但未提及运费开发票的事宜,那我方给购买方开运费发票,合理吗?(代购买方付运费,此运费要像购买方收钱)
请问我方采购商品直接卖给买方不吨货,就直接联系运输公司把货送到买方那里,运输费由我方垫付,收到了运输公司开给我方的专票,怎么做账啊这笔运输费
代收运费,发票开始销售方,销售方收到购买方支付的运费时,属于价外费用吗?按主营产品的税率开票吗?
价外费用不包括同时符合以下条件的代垫运输费用:承运部门的运输费用发票开具给购买方的;纳税人将该项发票转交给购买方的。 这个是什么意思啊?就是代垫运费呗,感觉好绕口。
购买产品对方代垫的运费是其他应付款还是应付账款,自己代垫的运费是其他应收款吗还是应收帐款,销售产品代垫运费又是什么呢
老师长期欠印花税,会被税务列为非正常户吗?
老师,我这边是一般纳税,请问电子税务系统打开后,上面显示当前可勾选15万,增值税税额是一万八,请问,我这个月是不是可以开出15万左右的票出去。
小规模纳税人季度申报7月至9月,资产负债表数据是填写9月报表数据还是填写7月和9月三个季度相加的数据
请问老师申报第三季度所得税时填写已计入成本费用的职工薪酬时,9月份工资已经计提但要在10月份发放,那取数时要包括进去吗?
我之前报个人所得税的时候前面公司一直没有办离职,4月份缴纳个人所得税就没有办成功,为了不影响其他人就把自己办了离职,然后提交了。工资本来没到5000不用交税,但是现在报所得税就对不上。现在个人所得税还有办法把没有报的再申报一下么
老师,我有一张8月份的发票需要红冲,但对方已经入账了,他10月份给我红冲的。我是小规模纳税人,这次申报,应该怎么申报呀? 老师,我这个季度不想交那么多税,把这张发票算到上一个月可以吗?
10月申报所得税时,已计入成本费用职工薪酬和实际支付给职工的应付薪酬怎么填?
老师,本月合计和本年累计是不是这样写,数字对不对,有点蒙
借主营业务成本。借工程施工—合同毛利。贷主营业务收入。合同毛利是怎么来的。他和本年利润挂钩嘛。和所得税挂钩嘛
农业开发有限公司主营水果、蔬菜种植及销售,它的印花税计税依据是哪个科目!