您好,计提单位社保:借管理费用社保费2053.56,贷应付职工薪酬单位社保2053.56 计提工资:借管理费用工资3000,贷应付职工薪酬工资3000 发放工资扣个人社保:借应付职工薪酬工资3000,贷其他应付款个人社保473.22,贷银行存款2526.78 缴纳社保:借应付职工薪酬单位社保2053.56,借其他应付款个人社保473.22,贷银行存款2526.78 月末结转损益:借本年利润5053.56,贷管理费用社保费2053.56,贷管理费用工资3000 年末结转利润:借本年利润,贷利润分配未分配

1.2018年7月发生的经济业务(01)01日,签发现金支票,提取现金2000.00元,以备日常开支之需。(02)05日,从北京艾美服饰有限公司购进女士连衣裙2000.00套,单价100.00元/套;男士西装3000.00套,单价180.00元/套,单到货到款未付。(03)08日,网上申报缴纳上月税费,缴纳税费合计7,054.12元。(04)12日,缴纳上月社保、住房公积金。(05)15日,发放上月工资。(06)18日,北京天蓝国际有限公司采购女士连衣裙3000.00套,单价280.00元/套;男士西装4200.00套,单价350.00元/套,款项网银收取。(07)19日,结转当期销售产品成本。(08)月末企业按平均年限法计提固定资产折旧。(09)月末计提当月职工薪酬。(10)结转当月应交增值税。(11)计提当月税金及附加。(12)期末结转损益。怎样制作分录
老师您好! 2023年某事业单位发生待核销基建支出业务如下:9月10日该单位发生航道清淤费50万元,用银行存款支付。9月20日,M建设项目可行性研究,确定取消不再建设,将已经发生的可行性研究费8万元转入待核销基建支出。9月28日,N建筑安装工程项目因水灾导致整体报废,该建筑安装工程项目共发生建筑安装工程支出30万元,发生净损失20万元,经上级部门批准予以核销,月末,结转待核销基建支出。编制以上业务会计分录。谢谢!
某百货公司为增值税一般纳税人,主营商品的批发和零售,包括百货商场和超市两个业务部门,20×1年12月发生如下和职工薪酬有关的业务:(1)根据“工资结算汇总表”,签发支票一张,金额为65512.06元,委托中国工商银行黄埔支行办理代发工资业务,发放工资及其他款项共计65488.48元,并支付银行手续费23.58元。(2)根据“工资结算汇总表”,结转本月代扣各种款项共计12585.45元。(3)根据“社会保险费及住房公积金等计算表”,计提交付社会保险费和住房公积金等:计提企业负担的养老保险费14597,11元;计提企业负担的住房公积金4644.54元:计提企业负担的失业保险费1327.01元,并将其与从职工工资中代扣的失业保险费663.51元一并交付:计提并交付工会经费1525.78元:计提教育经费6103.11元。(4)签发中国工商银行支票一张,根据“工资结算汇总表”,将代扣的职工工会经费297.30元划转本厂工会银行存款户。(表放不了)要求:编制上述业务的会计分录。非常非常非常感谢!
某百货公司为增值税一般纳税人,主营商品的批发和零售,包括百货商场和超市两个业务部门,20×1年12月发生如下和职工薪酬有关的业务:(1)根据“工资结算汇总表”,签发支票一张,金额为65512.06元,委托中国工商银行黄埔支行办理代发工资业务,发放工资及其他款项共计65488.48元,并支付银行手续费23.58元。(2)根据“工资结算汇总表”,结转本月代扣各种款项共计12585.45元。(3)根据“社会保险费及住房公积金等计算表”,计提交付社会保险费和住房公积金等:计提企业负担的养老保险费14597,11元;计提企业负担的住房公积金4644.54元:计提企业负担的失业保险费1327.01元,并将其与从职工工资中代扣的失业保险费663.51元一并交付:计提并交付工会经费1525.78元:计提教育经费6103.11元。(4)签发中国工商银行支票一张,根据“工资结算汇总表”,将代扣的职工工会经费297.30元划转本厂工会银行存款户。(表放不了)要求:编制上述业务的会计分录。非常非常非常感谢!
北京市,知道,当月,社保申报交2526.78元,工资3000元,如何做会计分录,计提?缴纳?发放?结转?月末结转,年末结转?老师整个流程如何做会计分录?谢谢您!
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
谢谢老师
祝您:生活与工作,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~
个人社保716.21元,单位1807.57元 社保共计2526.78元 基本工资3000元 这样的会计分录,如何写,谢谢老师
2526.78元有银行缴纳
您好,计提单位社保:借管理费用社保费1807.57,贷应付职工薪酬单位社保1807.57 计提工资:借管理费用工资3000,贷应付职工薪酬工资3000 发放工资扣个人社保:借应付职工薪酬工资3000,贷其他应付款个人社保716.21,贷银行存款2283.79 缴纳社保:借应付职工薪酬单位社保1807.57,借其他应付款个人社保716.21,贷银行存款2523.78 月末结转损益:借本年利润4807.57,贷管理费用社保费1807.57,贷管理费用工资3000 年末结转利润:借本年利润,贷利润分配未分配利润 (这个结转分录其实是月末做一笔)
谢谢老师
祝您:所想皆如愿,前程皆坦途! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~