您好,按互联网平台数据报收入

老师您好,我们公司为51开票上开具电子发票,金额开错了,想作废发票,但是平台上只有冲红发票,作废的按钮是灰色的。想问一下,作废和冲红有什么区别?如果开冲红发票账务应该怎么做处理?
老师咨询一下个体户 平时修理摩托车销售电动车业务 现在做税务登记 查账征收 但是不想建账 平时申报增值税按开票金额申报 其他的未开票收入不申报税务局会找吗 还有个税虽然有成本费用 但是没取得发票怎么办
老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?
平台收取服务费。销售额的10%,例如,达到销售额平台返还服务费6%,平台在商家的账户扣款服务费3038,又返还这个是往期的达成销售额之后退还的服务费36200,服务费按这两个之间的差额,33162开发票,服务费的发票给商家,商家不用对36200返点收入开票给平台,那对于商家怎么处理,这个36200,商家按无票收入,确认收入后,收到平台开的发票在做费用嘛?平台为什么不要发票,平台处理的逻辑是什么?商家和平台谁吃亏了
我们是酒店服务行业,5月份收到一笔区文化和广电旅游体育局“绿色饭店金叶级补助扶持款”,这个收入对应的文件哪里去找,账务处理是放营业外收入~其他收益吗,还是奖励收入,有什么区别?期待您的答复,谢谢。
公司租赁的他人的车,维修费可以报销吗
9月临时工资太多了,可以放10月申报个税吗,本次9月申报公司员工个税?
电商的是按佣金交税还是按销售收入交税?
老师,本期我的含税收入是100万,在填增值税报表的时候,销售额,减免额,还有应交税费都该怎么填呀,我们是小规模公司,按照1%交增值税
老师,我是小规模造价咨询公司,成本只有人工费,24.10月到账一笔三万服务费作为工资发放了,这三万成了24年亏损额,25.9月开具的发票要冲预收确认收入缴纳企业所得税,如果当时开票成本和收入都确认在24.四季度就没有后续麻烦了,现在如何解决呢
老师,向您咨询一个问题。我有一个朋友,他是小规模的个体户,在购物平台搞电商。他有开普票收入11806.53元,税额118.05,另外包含开票收入的话,在网购平台有766020.85元的收入,除开票收入以外,其他全是无票收入。我在填增值税申报的时候,您帮我看看,对不对?
老师你好,关于三季度所得税申报中“已计入成本费用的职工薪酬”的借方累计发生额,是否包含去年的工资实际发放金额(例如:2025年1月份发放了2024年12月份计提的工资100000元,那这个100000元是否也计入2025年的借方累计金额呢)
资产负债表中怎样看出净资产是多少
老师新公司申报企业所得税时利润只有0.07元,税费0.02元需要缴纳吗
请问老师:种植农作物的土地租赁合同需要缴纳印花税吗?
之前都是按电子税务局的开票报的收入,现在不行是税务局和互联网联网了吗?
出了收入按互联网平台的报,其他还有什么要求吗?和实体店
有什么优惠政策吗?还是和实体一张一个季度超过30万缴税
你们是小规模公司吗
是的是小规模
那还是一样的,季度不超过30W免税的
账务处理这些都和实体店一样的吧,
是的, 是的,这个是一样的
小规模没有做出入库明细表,成本就按毛利润做的出库可以吧?
那我未开票的按1个点申报税费还是按3个点呢?
这个是按一个点来申报的
成本按实际平均毛利润来出库可以吧
这种你最好按实际的结转
数据太多了,
那也可以的,你们这种种类太多了