同学您好,很高兴为您解答,请稍等
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思,要重新申报或者更正吗? 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。
#提问#我们公司是电商公司卖酒的,现在最新的税务总局发的2025年15号文件,要求报送数据,有互联网平台企业基本信息报送表,平台内经营者和从业人员收入信息报送表,这些表是需要企业自己报送到税务局,还是说就是各个电商平台会自动推送我们企业的信息到电子税务局?那如果我们申报的收入数据和平台推送的数据不一致?会不会比对?怎么可以解决这个问题。比如我先申报了税,平台后来才推送,发现数据不一致的情况?
如果单位拖欠工资7个月(因为资金周转困难),员工也一样需要提前30天辞职吗?
你好,我想问下发票跨月或者跨年了怎样做账
老师请问下写应付账款分析报告可以从那几个方面来写呀?
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,个体户是查账征收每个季度需要报哪些税?
如果单位拖欠工资,员工也一样需要提前30天辞职吗?
备用金可以转法人卡吗 (转投资款的的卡)
先公路运输国内港口,客户在安排空运,运输方式选择公路运输还是空运运输
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,为什么走到哪里都遇到烂人烂事,感觉被边边缘化了
对不起,刚才肚子痛走开了, 1.平台企业(如天猫、京东)向税务局报送商家收入等数据,商家仍需自行申报纳税。 2.数据不一致处理:申报前先与平台对账;已申报后发现差异,30 日内更正并提交情况说明和对账记录。 3.每月对账,季度终了核对数据一致后再申报,留存平台结算单等证据,差异及时更正。 4税局会比对数据,差异可能触发稽查,故意瞒报将面临处罚。
那老师,比如我们是买大送小的这种情况买150送30的东西,平台能获取的收入数据应该就是可能就是150是吧,但是我们实际上赠送也要视同销售的话,我们报税是不是该按照180来报送?这就会产生差异,咋处理
您好,平台报送按实际收款 150 元报送(不含赠品)。 2.发票合规(同张发票金额栏注折扣):按 150 元申报,不用视同销售。 发票不合规:赠品视同销售,按 180 元申报。 企业所得税:无论发票是否合规,均按公允价值分摊收入(大商品 125 元 %2B 小商品 25 元 = 150 元)。 3.发票合规:无差异。 发票不合规:增值税按 180 元申报,与平台数据(150 元)的 30 元差异需附 情况说明 ,留存促销方案、发票等备查。
但是我们有些不是非要开票的客户,所以我们也没办法按照开票操作,还有个问题是我们增值税月报,平台数据是季度报送?那我们这个时间差,我们也是按照季度汇总,有差异就在季度报的时候调整嘛?要跟平台一致,就是我们开票不开票加起来要等于平台数据哈
您好,是的, 我也在电商,平台销售,税务局都拿走我们账号了,月末晚上11点59分下的单,都得交增值税的,申报未开票收入,我们的申报的和平台的数据是完全一致的
就是按照下单的日期在自然月就算当月收入,如果后面客户在次月退款了,就会在下个月的收入扣减这笔收入嘛
老师,我现在在天猫千牛平台,我应该在哪里找到您说那个先跟平台对账的数据呢?
我导了个订单,然后有买家应付款,买家应付邮费,,买家实付款,这几个,应该按照哪个口径来算收入呢?我按照下单日期来导的
您好, 我们是自己的平台,税务就是按下单的日期,不过也可以协商 的,按客户签收的日期,看怎么说服税务局 下月退货是减下月的销售
那我们是该按照客户应付款来算收入,还是实际客户支付的款项呢
您好,应付款,不按实际来,我们有预付款,还有月结款的,税务只看销售单
意思只看销售订单哈,我刚在平台找了没有月度汇总的,只有每个订单导出来,我自己汇总数据,退款也是另外一个地方,销售订单是包括了退款得订单吧,就要两相减
您好,我们的平台也没有汇总的,税务要的不是汇总,查账就是要明细哦,自己整理一下
这个意思是还需要自己导出来留档了,好的,问了那么多,大概明白了,感谢老师
是的是的,要留档,我们是被 税务查过的,要求提供 这些数据,