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在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思,要重新申报或者更正吗? 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。
#提问#我们公司是电商公司卖酒的,现在最新的税务总局发的2025年15号文件,要求报送数据,有互联网平台企业基本信息报送表,平台内经营者和从业人员收入信息报送表,这些表是需要企业自己报送到税务局,还是说就是各个电商平台会自动推送我们企业的信息到电子税务局?那如果我们申报的收入数据和平台推送的数据不一致?会不会比对?怎么可以解决这个问题。比如我先申报了税,平台后来才推送,发现数据不一致的情况?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们老公司已经备案报关出口了,不退税不开票,按这个未开票收入金额:应收账款-16055442.7元来出口 2、目的就是通过免税出口,将这笔应收账款:16055442.7元调平退回给客户 3、所以,需对应调整成本才算合理,我的问题,是否要结合按照往年的毛利率,再倒推这个成本,看合不合理,委外加工票,会对应开进来 4、代理记账公司已经将25年税务汇算清缴已申报,不是按最新的数据申报,即是否那边的账都调在26年了,有没有影响的,要怎么做分录 5、原来的库存商品共有2500万,且暂估了加工票的,但由于金额太大,又想到加工厂全部都是小规模纳税人的,他们去申请开票额度又会引起税局注意, 6、现在的账只需按销售额1605万对应调成本的,那么,这个账能不能调整为本厂生产,如果调为本厂生产的,是否需要考虑料,工,费匹配情况?
深圳电商企业,销售电子产品,从个人手中拿货,无票,金额800万,然后通过拼多多平台对国内客户销售。产品成本是否可以用转账记录,收获记录,微信聊天记录作为成本凭证进行所得税抵减?现在企业汇算清缴完成,税务局短信提示申报数与平台推送数据差异过大,要求企业更正申报,企业应该如何处理?是否可以用上述凭证进行成本入账?已经拿不到购货发票了。 没有发票不能税前扣除的。有没有其他办法?比如直接先按照购买金额进行成本申报?然后看税务局会不会要求查看再次更正?
老师,这个居间费这么算,合同价395元(专票,6%),我收230元(专票,6%),运费是88元,那居间费怎么算,,企业所得税怎么算
一般纳税人可以开六个点吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师好,我有个酒店,我本来是300元一间房,但是美团上挂280,那我增值税申报按照300报还是280报?
老师,工商年报那里单位参加失业保险缴费基数,生育保险基数等是多少啊?山东济南
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
对不起,刚才肚子痛走开了, 1.平台企业(如天猫、京东)向税务局报送商家收入等数据,商家仍需自行申报纳税。 2.数据不一致处理:申报前先与平台对账;已申报后发现差异,30 日内更正并提交情况说明和对账记录。 3.每月对账,季度终了核对数据一致后再申报,留存平台结算单等证据,差异及时更正。 4税局会比对数据,差异可能触发稽查,故意瞒报将面临处罚。
那老师,比如我们是买大送小的这种情况买150送30的东西,平台能获取的收入数据应该就是可能就是150是吧,但是我们实际上赠送也要视同销售的话,我们报税是不是该按照180来报送?这就会产生差异,咋处理
您好,平台报送按实际收款 150 元报送(不含赠品)。 2.发票合规(同张发票金额栏注折扣):按 150 元申报,不用视同销售。 发票不合规:赠品视同销售,按 180 元申报。 企业所得税:无论发票是否合规,均按公允价值分摊收入(大商品 125 元 %2B 小商品 25 元 = 150 元)。 3.发票合规:无差异。 发票不合规:增值税按 180 元申报,与平台数据(150 元)的 30 元差异需附 情况说明 ,留存促销方案、发票等备查。
但是我们有些不是非要开票的客户,所以我们也没办法按照开票操作,还有个问题是我们增值税月报,平台数据是季度报送?那我们这个时间差,我们也是按照季度汇总,有差异就在季度报的时候调整嘛?要跟平台一致,就是我们开票不开票加起来要等于平台数据哈
您好,是的, 我也在电商,平台销售,税务局都拿走我们账号了,月末晚上11点59分下的单,都得交增值税的,申报未开票收入,我们的申报的和平台的数据是完全一致的
就是按照下单的日期在自然月就算当月收入,如果后面客户在次月退款了,就会在下个月的收入扣减这笔收入嘛
老师,我现在在天猫千牛平台,我应该在哪里找到您说那个先跟平台对账的数据呢?
我导了个订单,然后有买家应付款,买家应付邮费,,买家实付款,这几个,应该按照哪个口径来算收入呢?我按照下单日期来导的
您好, 我们是自己的平台,税务就是按下单的日期,不过也可以协商 的,按客户签收的日期,看怎么说服税务局 下月退货是减下月的销售
那我们是该按照客户应付款来算收入,还是实际客户支付的款项呢
您好,应付款,不按实际来,我们有预付款,还有月结款的,税务只看销售单
意思只看销售订单哈,我刚在平台找了没有月度汇总的,只有每个订单导出来,我自己汇总数据,退款也是另外一个地方,销售订单是包括了退款得订单吧,就要两相减
您好,我们的平台也没有汇总的,税务要的不是汇总,查账就是要明细哦,自己整理一下
这个意思是还需要自己导出来留档了,好的,问了那么多,大概明白了,感谢老师
是的是的,要留档,我们是被 税务查过的,要求提供 这些数据,