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在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思,要重新申报或者更正吗? 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。
#提问#我们公司是电商公司卖酒的,现在最新的税务总局发的2025年15号文件,要求报送数据,有互联网平台企业基本信息报送表,平台内经营者和从业人员收入信息报送表,这些表是需要企业自己报送到税务局,还是说就是各个电商平台会自动推送我们企业的信息到电子税务局?那如果我们申报的收入数据和平台推送的数据不一致?会不会比对?怎么可以解决这个问题。比如我先申报了税,平台后来才推送,发现数据不一致的情况?
老师初级会计证书的电子版在哪里下载啊?
老师想问一下,上个月勾选的进项发票,这个月发票被红冲了,申报表上面有进项税额转出,这个要怎么做账的
请问老师,房产税还是减半吗
小规模纳税人2025年第四季度收入多报了。更正报表税费怎么退回
你好老师,请问装订记账凭证需要附哪些单据?
初级证书需要六年一换吗
朴老师,我公司找人代加工产品,代加工公司给我司开的发票应该放在该代加工产品加工完后入库的记账凭证后吧?
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师,我们主营机械设备,然后卖了一部分原材料给另外的公司,不需要结转成本入库吧?
对不起,刚才肚子痛走开了, 1.平台企业(如天猫、京东)向税务局报送商家收入等数据,商家仍需自行申报纳税。 2.数据不一致处理:申报前先与平台对账;已申报后发现差异,30 日内更正并提交情况说明和对账记录。 3.每月对账,季度终了核对数据一致后再申报,留存平台结算单等证据,差异及时更正。 4税局会比对数据,差异可能触发稽查,故意瞒报将面临处罚。
那老师,比如我们是买大送小的这种情况买150送30的东西,平台能获取的收入数据应该就是可能就是150是吧,但是我们实际上赠送也要视同销售的话,我们报税是不是该按照180来报送?这就会产生差异,咋处理
您好,平台报送按实际收款 150 元报送(不含赠品)。 2.发票合规(同张发票金额栏注折扣):按 150 元申报,不用视同销售。 发票不合规:赠品视同销售,按 180 元申报。 企业所得税:无论发票是否合规,均按公允价值分摊收入(大商品 125 元 %2B 小商品 25 元 = 150 元)。 3.发票合规:无差异。 发票不合规:增值税按 180 元申报,与平台数据(150 元)的 30 元差异需附 情况说明 ,留存促销方案、发票等备查。
但是我们有些不是非要开票的客户,所以我们也没办法按照开票操作,还有个问题是我们增值税月报,平台数据是季度报送?那我们这个时间差,我们也是按照季度汇总,有差异就在季度报的时候调整嘛?要跟平台一致,就是我们开票不开票加起来要等于平台数据哈
您好,是的, 我也在电商,平台销售,税务局都拿走我们账号了,月末晚上11点59分下的单,都得交增值税的,申报未开票收入,我们的申报的和平台的数据是完全一致的
就是按照下单的日期在自然月就算当月收入,如果后面客户在次月退款了,就会在下个月的收入扣减这笔收入嘛
老师,我现在在天猫千牛平台,我应该在哪里找到您说那个先跟平台对账的数据呢?
我导了个订单,然后有买家应付款,买家应付邮费,,买家实付款,这几个,应该按照哪个口径来算收入呢?我按照下单日期来导的
您好, 我们是自己的平台,税务就是按下单的日期,不过也可以协商 的,按客户签收的日期,看怎么说服税务局 下月退货是减下月的销售
那我们是该按照客户应付款来算收入,还是实际客户支付的款项呢
您好,应付款,不按实际来,我们有预付款,还有月结款的,税务只看销售单
意思只看销售订单哈,我刚在平台找了没有月度汇总的,只有每个订单导出来,我自己汇总数据,退款也是另外一个地方,销售订单是包括了退款得订单吧,就要两相减
您好,我们的平台也没有汇总的,税务要的不是汇总,查账就是要明细哦,自己整理一下
这个意思是还需要自己导出来留档了,好的,问了那么多,大概明白了,感谢老师
是的是的,要留档,我们是被 税务查过的,要求提供 这些数据,