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#提问#我们公司是电商公司卖酒的,现在最新的税务总局发的2025年15号文件,要求报送数据,有互联网平台企业基本信息报送表,平台内经营者和从业人员收入信息报送表,这些表是需要企业自己报送到税务局,还是说就是各个电商平台会自动推送我们企业的信息到电子税务局?那如果我们申报的收入数据和平台推送的数据不一致?会不会比对?怎么可以解决这个问题。比如我先申报了税,平台后来才推送,发现数据不一致的情况?

2025-07-02 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-02 10:02

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:19

对不起,刚才肚子痛走开了, 1.平台企业(如天猫、京东)向税务局报送商家收入等数据,商家仍需自行申报纳税。 2.数据不一致处理:申报前先与平台对账;已申报后发现差异,30 日内更正并提交情况说明和对账记录。 3.每月对账,季度终了核对数据一致后再申报,留存平台结算单等证据,差异及时更正。 4税局会比对数据,差异可能触发稽查,故意瞒报将面临处罚。

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快账用户3325 追问 2025-07-02 10:25

那老师,比如我们是买大送小的这种情况买150送30的东西,平台能获取的收入数据应该就是可能就是150是吧,但是我们实际上赠送也要视同销售的话,我们报税是不是该按照180来报送?这就会产生差异,咋处理

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:32

 您好,平台报送按实际收款 150 元报送(不含赠品)。 2.发票合规(同张发票金额栏注折扣):按 150 元申报,不用视同销售。 发票不合规:赠品视同销售,按 180 元申报。 企业所得税:无论发票是否合规,均按公允价值分摊收入(大商品 125 元 %2B 小商品 25 元 = 150 元)。 3.发票合规:无差异。 发票不合规:增值税按 180 元申报,与平台数据(150 元)的 30 元差异需附 情况说明 ,留存促销方案、发票等备查。

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快账用户3325 追问 2025-07-02 10:40

但是我们有些不是非要开票的客户,所以我们也没办法按照开票操作,还有个问题是我们增值税月报,平台数据是季度报送?那我们这个时间差,我们也是按照季度汇总,有差异就在季度报的时候调整嘛?要跟平台一致,就是我们开票不开票加起来要等于平台数据哈

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:50

您好,是的, 我也在电商,平台销售,税务局都拿走我们账号了,月末晚上11点59分下的单,都得交增值税的,申报未开票收入,我们的申报的和平台的数据是完全一致的

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快账用户3325 追问 2025-07-02 10:52

就是按照下单的日期在自然月就算当月收入,如果后面客户在次月退款了,就会在下个月的收入扣减这笔收入嘛

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快账用户3325 追问 2025-07-02 10:53

老师,我现在在天猫千牛平台,我应该在哪里找到您说那个先跟平台对账的数据呢?

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快账用户3325 追问 2025-07-02 11:00

我导了个订单,然后有买家应付款,买家应付邮费,,买家实付款,这几个,应该按照哪个口径来算收入呢?我按照下单日期来导的

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齐红老师 解答 2025-07-02 11:01

您好, 我们是自己的平台,税务就是按下单的日期,不过也可以协商 的,按客户签收的日期,看怎么说服税务局 下月退货是减下月的销售

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快账用户3325 追问 2025-07-02 11:11

那我们是该按照客户应付款来算收入,还是实际客户支付的款项呢

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齐红老师 解答 2025-07-02 11:14

您好,应付款,不按实际来,我们有预付款,还有月结款的,税务只看销售单

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快账用户3325 追问 2025-07-02 11:17

意思只看销售订单哈,我刚在平台找了没有月度汇总的,只有每个订单导出来,我自己汇总数据,退款也是另外一个地方,销售订单是包括了退款得订单吧,就要两相减

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齐红老师 解答 2025-07-02 11:19

您好,我们的平台也没有汇总的,税务要的不是汇总,查账就是要明细哦,自己整理一下

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快账用户3325 追问 2025-07-02 11:20

这个意思是还需要自己导出来留档了,好的,问了那么多,大概明白了,感谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-02 11:24

是的是的,要留档,我们是被 税务查过的,要求提供 这些数据,

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-02
同学你好 这个没有错误就可以忽略 有问题就要重新报
2022-09-08
你好,这个不是应该作废抵扣认证的勾选,然后重新勾选退税不抵扣认证吗
2020-08-10
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