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请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
老师,您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司,老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货,然后物流公司配送货物。做的分录是~借:其他应收款(物流公司)贷:代理业务资产(代理商品)。然后这个物流公司是一进一出,账务结平,无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了,导致电商公司里其他应收款(物流公司)借方余额上百万了。 请问,这该怎么处理?只能做调账处理吗?有其他捷径吗?
通过第三方平台(甲)实现的销售货款是第三方平台收取,然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户(乙),那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借:应收帐款—甲 贷:主营业务收入 应交税费—销项税额, 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了!
老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的,比如我们应收款100000,给主播佣金20000,实收80000,我是这样做的 借:其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷:应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的,因为平台结账也是顾客确认收货才结的,这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样,因为跨月了,比如平台7月账单结算的佣金是20000,但是主播实际收到的是30000,他们开票就开30000,那我上面做了那个分录,收到主播30000的发票应该怎么入账啊,其中有10000佣金是在8月账单里的
老师,我这个是从2025年1月份开始建的帐,你帮我看发给你的图,就银行存款期初余额293.24,现在我要结转,然后资产不平衡,怎么弄呢
请问申报工资的时候都可以抵扣那些个税
老师,外账一些没有发票的报销单据和费用可以抵扣利润吗?如果不能抵扣的话得怎么做账呀,都是公司的实际支出呀
老师,我们公司是跨境9810报关,fob价。请问海外仓储给和一件代发运费要怎么入帐呢?
公司一个管理费用交通费和管理费用差旅费,这两个科目怎么使用
实际工作小公司中发票对方不会及时开,那装订凭证的时候怎么办吗呢老师?
老师 这道题怎么找突破口计算啊?而且后面解答1W+30=10030吧?
公司租赁的他人的车,维修费可以报销吗
9月临时工资太多了,可以放10月申报个税吗,本次9月申报公司员工个税?
电商的是按佣金交税还是按销售收入交税?
您好,9月发货就要入账,别等10月钱到,9月分录是借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税,小规模纳税人税额计算是不含税金额乘以0.01,同时还要借主营业务成本贷库存商品把成本结转了,等10月钱到支付宝了再借其他货币资金支付宝贷应收账款,最后记得9月报税时要算上这笔收入