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老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗??
税管员说还有一个人没做2022年个人所得税清缴的,但是这个人2022年3月就离职了,就发了两个月工资,然后打电话也不配合做申报,这个怎么办呢?可以不管吗?
老师你好我想问一下,就是我现在申报1月份的个税的时候,他有一个提示说这个人连续三个月没有,就是说入工资了,看看是不是那个离职,离职的话就是嗯,把这个人去掉就有一个这样的对话框,嗯,如果他确实是没有离职没有工资,我就不用管这个对话框就行了是吧?直接还是零申报就没事吧
请问电商销售自产农产品,免值增税,如何申报未开票收入,在哪一栏申报
利息保障倍数具体怎么计算?
目前一般纳税人有什么优惠政策
发票在什么情况下作废或冲红
增值税月末通过什么科目结转,怎么做账
我店铺公司的销售货物成本怎么结转呢?货物是第五家公司采购的,比如我店铺公司7月货物成本100元,这个100元也要结转为我店铺公司成本,第五家公司收入吗?
同一个人名下有好几家个体户,法人申报经营所得这几家个体户会叠加嘛
老师好,电子税务局可以更正25年第一季度的企业所得税税吗
如果我们厂房出租方出租了一大片地给我们厂,也开票20万给我们了,但是我们又出租一部分地方10万给另外的公司,也开票10万给另外的公司,那我付款时借制造费用10万,其他应收款10万,可是我开票的10万的这个其他业务收入要怎么体现呢
江西这边失业险交满四年,可以领多少个月的失业金,每个月大概可以领多少?我这边是江西吉安的
您好,现在首先找前公司财务,让他们在个税系统里补报你4月的工资(哪怕工资不到5000元也要报),补报后1-3天你再看个税APP里的收入记录是否对得上;要是前公司不配合,你就打开个税APP,先在“任职受雇信息”里对前公司申诉“已离职”,再在年度汇算时手动补充4月的实际工资(选“其他所得”并备注前公司没申报),提交后等税务机关核实,这样就能把没报的补上,而且因为你工资没到5000元,补报后也不用交税,就是要确保记录和实际情况一致。
我5月份办了4月入职,当时就是行为前一家公司没有报离职,就没有添加上。我不知道怎么处理,就办了离职,才把其他人的报了。现在我还要再个人所得税系统里面添加我自己,但是显示已经存在加不上,怎么处理
您好,先联系前公司财务,让他们在个税扣缴端把你的人员状态改成“非正常”并填好离职日期报送,这样原公司的任职信息就会更新;然后让新公司财务在扣缴端重新添加你的任职信息,若还是加不上,你就打开个税APP,在“个人中心-任职受雇信息”里对前公司申诉“曾经在职”并填离职日期,等税务机关处理后,新公司就能正常添加你了。
新公司现在加我是这个情况,之前加过老公司没有办离职,新公司就直接在个税系统先办了离职了。现在想添加,添加不进去
显示已经存在
您好,修改为正常,不是新增的
人员状态是选择的正常,具体是哪个位置,麻烦了
您好,查找这个人,更多操作,改为正常
谢谢,操作成功了
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!
老师,我现在报所得税出现这个差异。但是现在来补缴未报个人所得税的已经来不及了,明天就要3季度的企业所得税了。这种情况怎么处理合适
您好,27号还能申报呢,把个人所得税申报改了,这里才能符合,要么把账改了,报表改为跟申报一样