以下是小餐饮店常见业务的全盘账务分录 1. 开业筹备期 收到股东投入资金 借:银行存款 贷:实收资本 支付店面租金(假设预付半年租金) 借:预付账款 - 房租 贷:银行存款 每月进行摊销时: 借:管理费用 - 房租 贷:预付账款 - 房租 购买厨房设备、桌椅等固定资产 借:固定资产 贷:银行存款 按照规定进行折旧,每月折旧分录: 借:管理费用 - 折旧费 贷:累计折旧 购买食材、调料等原材料 借:原材料 贷:银行存款 / 应付账款 2. 日常经营期 领用原材料用于制作餐饮 借:主营业务成本 贷:原材料 销售餐饮服务取得收入(假设为现金收款) 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(小规模纳税人适用简易计税, 支付员工工资 借:管理费用 - 工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 支付水电费 借:管理费用 - 水电费 贷:银行存款 支付外卖平台佣金(如果有) 借:销售费用 - 平台佣金 贷:银行存款 3. 期末 计提税金及附加(根据增值税额计算) 借:税金及附加 贷:应交税费 - 应交城市维护建设税 应交税费 - 应交教育费附加 应交税费 - 应交地方教育附加 结转本期损益 将收入类科目结转到本年利润: 借:主营业务收入 贷:本年利润 将成本、费用、税金及附加等科目结转到本年利润: 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 税金及附加

老师:您好!我属于商贸公司,签订了销售机床合同后,或者会收到订金或者没有收到定金时,就会去采购机床,一般都是供应商给我司发货时付清尾款。然后机床回来我再发货,到这里做成品入库吗?收入我是一部分按发票确认(公司购买),一部分无票收入(个人名义购买)。做收入同时做出库,结转成本!请问这样一套完整的会计分录是怎么样的呢?请老师给一个完整的分录吧!谢谢老师了
郭老师,请问一下:收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做? 另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
老师早上好。请问一下小规模纳税人公司2019年采购了一批酒店用品。当时的会计按固定资产入账了,但是中间折旧没有连续计提,现在老板让我把之前的账调成费用呢,说那些东西不做资产,我应该怎么调整?怎么做分录?
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借:短期借款 贷:银行存款 实际应该是借:财务费用 贷:银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借:短期借款 贷:银行存款 实际应该是借:财务费用 贷:银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
老师,企业所得税申报,第一列填1-9月应付职工薪酬一级科目余额吗?二列是填实际发放工资金额吗
个人独资企业:现金交易,没有开出发票,3季度实现销售9000.购材料7400\'均没开票,材料,收货只有送货单,然后我这成本这7400能够在利润表里扣减成本栏金额吗?即9000-7400=1600利润
老师,A老板那块地没有证,当时搭厂房就是购买铁皮,雇工人搭的,有注册营业执照一般纳税人生产加工,现在经营不善,营业执照法人转给B老板,租给B老板,B老板是法人。A老板也没有营业执照,也不是法人,A老板也要做账?若A老板营业执照注册,这种情况账务如何处理?
这里写的没有申报的,8月份个人所得就是个人经营所得吗?然后个人薪金就是个人工资,在个人扣缴系统里面,没有扣缴到的意思吗?
老师您好。今年三季度企业所得税预报时出现了一个“应付职工薪酬”,其中计入成本具体包括哪些?实发是指每月员工实际收到的工资吗?填这个数需要特别注意什么问题吗
个人独资:七月八月个人所得税,跟工资,没有申报,然后罚款了,当时没注意看,然后点了允许,接受惩罚,已经交了罚款,然后还需要更正报表吗?
老师,请问关于电商报税的在6月发了一个什么相关文件?
请问 抖店销售额80513.45 税务申报在填销售收入金额是用80513.45/1.01=79716.28713这个金额么?
税后的收入减税后得成本得出利润要分的话需要减掉已交的所得税和增值税等税么?
公司代扣代缴员工的工资个税,但是没扣员工个税。企业承担了,计入哪个科目
房租是一个月一付,还用摊销吗?直接走管理费用可以吗
一个月一付的这种就不用通过摊销了,就直接计入管理费用就可以了。