你好,你们有工程结算吗?你这个工程款和你的工程结算不一个样啦?

1.开具发票时:借应收账款/银行存款,贷工程结算,应交税费。 2.项目工资计提工资时:借工程施工-人工费,贷应付职工薪酬-工资。 3.收到材料发票时:借工程施工-材料费,贷银行存款/应付账款。 4.确认某项目成本毛利时:借主营业务成本(‘’工程施工-人工费+工程施工-材料费+工程施工-其他费用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主营业务收入-主营业务成本的金额)贷主营业务收入(工程结算金额) 5.工程施工(所有二级科目金额)和工程结算金额冲抵,具体依照那个科目金额?是两个金额分别是一致的?←工程完工时相当于不做了就互冲?
收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做?另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
郭老师,请问一下:收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做? 另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
我们现在是建筑企业小规模,购入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但发票未开,想问下1、我会计分录为借:预付账款 贷银行存款;借:工程施工-合同成本-xx项目-材料费 贷:应付账款-暂估,这个会计分录对么?2、后期我变更为一般纳税人之后,再给我开发票的话,我能抵扣吗?
我做内账, 购买原材料是先付后收票,借:应付账款,贷:银行存款。 收到票了就是借:原材料,贷:应付账款 领用是借:生产成本,贷:原材料(比如我采购了不同的东西,可以一次性做吗?) 完工是:借:库存商品,贷:生产成本 销售是:借:主营业务成本,贷:库存商品。对吧老师? 还有一个问题是,因为我们是工业企业嘛,就是有车间员工的工资,我生产一个东西,我计提工资的时候,已经是借:…… 生产成本,贷:应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候,还要算车间员工工资吗?
老师,请问一下个人出租门面房,2佰多平米,年租金10万,要税务局代开增值税专票,个人需要交哪些税?税率各是多少?谢谢老师
印花税7月8月9月没有交,可以补吗?
老师,送货单上有A产品1件*500元=500元,B产品1件*2000元=2000元,弹簧2件*O元=0元,老师,这个弹簧开票怎么处理,不开吗?我也要结转弹簧的成本吧
工会参加市职工运动会可以买红牛饮料正常入帐吗
老师,股东打实收资本公司,打超出部分应该怎么处理?
想咨询下:项目名称“文化服务”*票款,这种费用,除了职工福利,还可以用什么方式入账?
更正某一年的申报表产生多缴税款,包含增值税及附加税,这部分多缴税款,后期正常申报的时候会抵扣,如何做分录
22年-25年,月租金做的付500元租金分录,且企业所得税没有调出来,客户说是自家的,不用租金。这种情况账上怎么处理。
请问老师,混凝土生产制造行业能采用简易征收方式吗?
郭老师好,接上一个问题,我想问一下那就是比如美团和抖音平台开了多少发票,就在电子税务系统报开票收入,如果在抖音或美团平台没有开票,那就是在电子税务局系统无票收入是吧