同学你好 是减按1%吗?还是你说的就是1%的增值税税率

老师,有没有小规模纳税人增值税3%减按1%的申报实操
老师,小规模纳税人增值税减免税申报明细表怎么填,比如我们企业销售额50万,增值税减免税申报表本期应抵减税额10000,增值税申报表本期实缴5000.(对湖北省外小规模纳税人减按1%征收增值税)
老师,小规模 纳税人减按1%征收充征收增值税(未达到15万)需要填这张《增值税减免申报明细表》吗?
老师请问小规模纳税人以前增值税申报表减免税申报表那里选小规模纳税人减按1%征收,现在选哪个了?
老师好,我是小规模纳税人,申报上期增值税超过30万,缴纳增值税,3%减按1%,在18行填写减征2%的增值税?附加税按什么缴纳?系统带出来直接是按3%交的,第一次申报小规模,请老师解答
老师你好,10月已经发货,但未满足收入条件及还未开增值税发票,是否要在10月纳税所属期缴纳增值税呀?还是等开票确认收入再纳税呀?
老师,我开具发票糸统导出来收入是40318949.79元,申报企业所得税提示我小于增值税申报收入42770618.55元,差额:2451668.76元,9月份有冲红发票,10月份也冲红了一张9月份的发票。这种情况我要怎么查清原因并处理?急,谢谢老师。
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
老师你好!上个开票下个月需要冲红,税费己交,影响冲红吗?现在税费怎样处理,下个月也没有开票计划如何处理
购买打印机1550元记入什么科目?
股权变更需要缴纳那几个税,税率多少
企业在2018年1月1日至2027年12月31日新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本、费用在计算应纳税所得额时扣除。这个政策合伙企业适用吗?
企业将货物卖给直销员和消费者那个销售额确定老师给个总结
请问老师,税负率5%,销售100万,进项要多少?怎么算?
老师 请问调整社保缴费工资应该怎么操作?
老师,小规模医疗器械有限公司,开票是1%,申报的时候增值税报表,直接显示收入在免税收入一栏。
你季度一共开了多少的不含税收入
增值税申报表中显示的税额我算了是按3%算的
你手动改成百分之一的就行 系统自动出来的不对
9千多元收入
你手动改成百分之一的就行
今天最后一天申报期,亏损的,财务报表企业所得税季报先申报了,后期发现有问题再更正申报可以吗?这个应该不会有问题吗
不行,你减免的1%的税额要和你账上一致,也得和你所得税申报表里的一致哦 你按我说的自己手动改就行 这个月系统有问题,你问12366也是让你手动改成1%
那咋弄,不知道咋改
就是把减免的百分之三的那个税额改成1%的
老师上一期也这么报的
你开票是开的百分之一的吗