你好,减免明细表在本期发生额和实际抵扣金额填写1万。
小规模企业,疫情期间开票税率1%,那么填报增值税时有一个叫增值税减免申报明细表的要选择那个:对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收增值税吗?
老师,湖北小规模,增值税减免申报明细表中是不是只填第一行免征增值税销售额
小规模纳税人增值税申报表 本期免税额 本期应纳税额减征额怎么填
老师请问一下小规模纳税人申报增值税减免税申报的那张表有一栏是对湖北省外的小规模减按1%征收增值税的本期发额是填写主表的税金吗
全额事业单位按照小规模纳税人申报税务,增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写?
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
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请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
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非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
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老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
老师,那意思是增值税最后是按1%缴纳的?减免明细表按2%填
是的,是这么做的,是这么理解的。
老师,她这个表交税交错了吧
你这些专票都开的是1%吗
她减免税明细表的数填错了吧
是的,都是开的1%
开的都是1%的发票,填错了,填写小了。
那就是多交税了吧?
是的是的,多交了税款。
老师,如果专票都是按1%开的票,确定就是多交税了吧。
对的是的,是这么理解的,是这么做的。
这是代理记账公司给做的账,他们能把税给交错了,老师,对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税,意思就是按1%交增值税,减免2%,增值税减免税申报明细表上就按2%的税额填。
你现在去税务局修改,你有之前的发票吗?带着所有的发票去。
老师,我得确定她填错了,然后报告给领导。老师,她这个是不是弄错了。
你好,对的是的是申报错了。
老师,她怎么免税销售额也填了呢
这种情况免税销售额用填吗
他是不是开了其他的发票。
意思开的普票
的是的,开的普通发票。