你好,减免明细表在本期发生额和实际抵扣金额填写1万。

小规模企业,疫情期间开票税率1%,那么填报增值税时有一个叫增值税减免申报明细表的要选择那个:对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收增值税吗?
老师,湖北小规模,增值税减免申报明细表中是不是只填第一行免征增值税销售额
小规模纳税人增值税申报表 本期免税额 本期应纳税额减征额怎么填
老师请问一下小规模纳税人申报增值税减免税申报的那张表有一栏是对湖北省外的小规模减按1%征收增值税的本期发额是填写主表的税金吗
全额事业单位按照小规模纳税人申报税务,增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,那意思是增值税最后是按1%缴纳的?减免明细表按2%填
是的,是这么做的,是这么理解的。
老师,她这个表交税交错了吧
你这些专票都开的是1%吗
她减免税明细表的数填错了吧
是的,都是开的1%
开的都是1%的发票,填错了,填写小了。
那就是多交税了吧?
是的是的,多交了税款。
老师,如果专票都是按1%开的票,确定就是多交税了吧。
对的是的,是这么理解的,是这么做的。
这是代理记账公司给做的账,他们能把税给交错了,老师,对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税,意思就是按1%交增值税,减免2%,增值税减免税申报明细表上就按2%的税额填。
你现在去税务局修改,你有之前的发票吗?带着所有的发票去。
老师,我得确定她填错了,然后报告给领导。老师,她这个是不是弄错了。
你好,对的是的是申报错了。
老师,她怎么免税销售额也填了呢
这种情况免税销售额用填吗
他是不是开了其他的发票。
意思开的普票
的是的,开的普通发票。