你好,减免明细表在本期发生额和实际抵扣金额填写1万。

小规模企业,疫情期间开票税率1%,那么填报增值税时有一个叫增值税减免申报明细表的要选择那个:对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收增值税吗?
老师,湖北小规模,增值税减免申报明细表中是不是只填第一行免征增值税销售额
小规模纳税人增值税申报表 本期免税额 本期应纳税额减征额怎么填
老师请问一下小规模纳税人申报增值税减免税申报的那张表有一栏是对湖北省外的小规模减按1%征收增值税的本期发额是填写主表的税金吗
全额事业单位按照小规模纳税人申报税务,增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写?
汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
公用经费可以支付哪些费用
租赁机器的 那我租进来机器是怎么做分录的呢
老师好,保洁费可以开劳务费发票吗
单位为其它企业的货款提供担保,这不是过去事项形成的,不应该属于或有事项吧
老师好,我们投资一家公司注销了,投资款78万投资损失做企业稅的稅税前扣除,语言做什么分录
老师,我们单位收到一张承兑汇票,在基本户,背书到一般户可以不,因为一般户开通电票业务,将来要贴现
老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
老师,那意思是增值税最后是按1%缴纳的?减免明细表按2%填
是的,是这么做的,是这么理解的。
老师,她这个表交税交错了吧
你这些专票都开的是1%吗
她减免税明细表的数填错了吧
是的,都是开的1%
开的都是1%的发票,填错了,填写小了。
那就是多交税了吧?
是的是的,多交了税款。
老师,如果专票都是按1%开的票,确定就是多交税了吧。
对的是的,是这么理解的,是这么做的。
这是代理记账公司给做的账,他们能把税给交错了,老师,对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税,意思就是按1%交增值税,减免2%,增值税减免税申报明细表上就按2%的税额填。
你现在去税务局修改,你有之前的发票吗?带着所有的发票去。
老师,我得确定她填错了,然后报告给领导。老师,她这个是不是弄错了。
你好,对的是的是申报错了。
老师,她怎么免税销售额也填了呢
这种情况免税销售额用填吗
他是不是开了其他的发票。
意思开的普票
的是的,开的普通发票。