不管专票普票,你都可以先做账,扣的时候你再补票。

老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
电子税务局从哪里查看税费种的认定呢
老师,超市经营食品日用百货水果蔬菜肉食海鲜。小规模纳税人身份 季度销售超30万了,有什么筹划办法,节省税费的?
老师,小公司只有一个会计,然后记账凭证上只有一个人的名字可以不?记账审核出纳制单都是一个人可以吗?财务就一人
货代费用能按照收入算占比呢 这是什么原理
你好,老师,我们公司一部分人的工资是通过灵活用工平台代付的,给平台支付员工工资和手续费,平台给开人力资源服务代收代付薪资的发票和服务费发票,这个代付的薪资需要记入应付职工薪酬吗
你好,我们公司现在可能要破产,但是目前只有进项票,没有往外开过发票,我们是自建房,往外销售。像这种情况,我们能破产嘛?现在好多已经给了业主房子,产权证也没下来,发票也没有开,这种该怎么处理呢
员工产假期间,有生育津贴,工资0,个税申报怎么申报呢,收入填0吗,那社保医保个人扣除部分填写进去,显示工资小于专项扣除怎么办,第二个问题,这个个人部分是个人要承担的,但是工资是0,是要让员工返还回来吗
老师,企业受益人信息备案在哪里备?
申报社保的时候提示该单位存在应申报未申报缴费工资/费额的职工,无法完成确认申报业务是什么意思?
个体工商户的钱可以随意拿出来吗?
郭老师 您意思我还是要先做账?之后才能算税款,可以Excel表计算吗?另外,扣的时候补票是什么意思?
你需要先做账,现在收到多少发票,先做多少。没有发票的业务发生了,你知道的,你就可以先赞锅,然后外账增值税的这个需要提前筹划 月底之前,你开完了发票,本月不开了,那你就可以根据你手里的这些,先看一下需要交的税款达到了你的税负吧。达到了你就不用另外开发票。如果没有达到的话,你需要催下游开发。
老师,咨询服务行业的增值税税负和企业所得税税负一般是多少?
增值税税负2.5%左右,所得税税负1%左右。
郭老师 想问下。进项勾选认证中的发票,都可以抵扣吗?因为发票开的,各种各样都有。比如住宿费,项目名称为 1。住宿服务*住宿费 2。生活服务*房费
住宿的出差的可以抵扣 这个房费是什么业务?
大部分销方是酒店【外地】 这种可以吗?
可是他这个房费税收编码不对,他应该开住宿服务的 出差的就可以抵扣增值税
老师:税收编码是做什么的 它和发票的判断原则是什么?这个是增值税课本中讲的的大类吗?
不是大类 住宿服务也属于大类中的生活服务,但是不能选择这一个税收编码,这个是税务局发的规定