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老师增值税报错了更正申报以后有0.45元的退税,老师可以不退吗?

2025-10-27 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 09:39

那个可以下个月申请抵减的

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快账用户1111 追问 2025-10-27 09:43

老师怎么申请抵减呢?怎么操作呢?老师可以发一下操作步骤吗谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-27 09:50

账面是负数,直接就计算抵减了

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快账用户1111 追问 2025-10-27 10:00

老师我没有操作过,可以说的仔细点吗?谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-27 10:03

申报表自动就抵减了,体现在主表,多交是负数,自动计算抵减

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快账用户1111 追问 2025-10-27 10:46

老师退税需要啥材料吗?

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齐红老师 解答 2025-10-27 10:49

如何申请退税步骤https://xinzhi.wenda.so.com/a/1666248859204207

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没事的,下次申报时抵减就是了
2022-08-08
上个季度报税多报了4000元,可以更正申报。 具体的操作方法如下: 企业所得税季报预缴纳税申报表填写错误,若在申报期范围内报错且未清缴税款,可以重新申报;若过了申报期才发现有误,且已清缴税款,则需要携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表到税局前台申请重报。 如果更正申报后有多缴的税费,可以申请退税。退税的具体操作流程可能因地区而异,一般来说可以参考以下步骤(以电子税务局操作为例): 1.登录电子税务系统,找到退抵税费申请(误收多缴),路径一般为“我要办税—一般退(抵)税管理—退抵税费申请(误收多缴)”; 2.在退抵税费申请(误收多缴)节点,根据系统提示填写相关信息,提交申请表; 3.可通过“我要查看”—点击“办税进度及结果信息查询”—选择相应时间—点击“查询”,查看办税进度。
2024-08-13
同学你好 没什么麻烦,税局现在都要求做汇算清缴的
2020-12-10
你好。是延期退税。是延期退税还是多交的?
2022-04-12
同学你好 需要你申请才可以的
2021-02-21
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