您好,你暂估的是上月的,冲上月的暂估,再做正数,不影响当月的

小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
老师上个月暂估成本500150,已经结转成本了上个月,但是这个月只开来25万多这个工程的材料 ,你帮忙看看这个原材料余额怎么办这个月?
请问下本月发票未到做的原材料暂估入库,本月结转了原材料到生产成本,下月收到发票怎么记分录
请教:生产加工企业有很多原材料发票还没来,先做了原材料暂估,但月销售比较多,导致少很多进项和成本,请问这个收入和成本怎么匹配?怎么把暂估的材料转到成本结转呢?
但是我在做账软件那里无法领料
你冲成本就可以了,
已经冲了
领料领不了,因为没有收入
领料先不做,有收入再做